你好,要么在借方有余額,要么沒(méi)有余額,如果在貸方的話需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

你好老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是在貸方嗎
期末應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅)的貸方嗎?
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末無(wú)余額,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個(gè)期末可以有余額嗎
老師你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來(lái)源于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)賬,而不是來(lái)源于工資表,對(duì)嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資不用算進(jìn)來(lái)嗎?
@董孝彬老師可以在問(wèn)你個(gè)問(wèn)題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢交的誰(shuí)的
美妝行業(yè)公司買入車后,半個(gè)月賣出,賣給個(gè)人虧2萬(wàn)多,自己公司開的票,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),自己公司開的票賣給私人可以過(guò)戶的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價(jià)交
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過(guò)了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,計(jì)入那個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司在購(gòu)買材料對(duì)公轉(zhuǎn)賬時(shí)候需要備注項(xiàng)目名稱嗎?比如某某項(xiàng)目材料款,還是只備注材料款也可以?
老師,酒店裝修換智能馬桶(價(jià)值2000多元一個(gè),一共100多個(gè)),可以按固定資產(chǎn)核算嗎?
第五小題為什么生產(chǎn)工人(生產(chǎn)成本),車間管理人員(制造費(fèi)用)不減?


是我剛建賬設(shè)置這個(gè)科目的時(shí)候,借貸方向系統(tǒng)默認(rèn)是:借方,我一直以為是在貸方
你好,應(yīng)該是在貸方的。 負(fù)債類的科目,默認(rèn)的都是在貸方
那就是財(cái)務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)借貸方向也有錯(cuò)的了
不好說(shuō) 軟件的不一定全對(duì)
好的謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。