同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款800 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100 貸銀行存款100 七月和八月一起計(jì)提工資就可以了,兩個(gè)憑證各做各的。
老師,請(qǐng)教一下,分錄怎么做,比如8月,我是8月計(jì)提和發(fā)放一起,比如說我們公司職工8月份發(fā)7月工資實(shí)際發(fā)放1000,其中社保100,個(gè)稅100,
比如我7月份應(yīng)發(fā)工資1000,社??劭?00,個(gè)稅扣款100,實(shí)發(fā)工資800,怎么做賬? 然后7月份會(huì)計(jì)沒有計(jì)提工資? 我8月份發(fā)放工資時(shí)候怎么做賬呢?
12月份做賬,發(fā)放11月份工資怎么寫分錄?打個(gè)比方,應(yīng)付工資10000,個(gè)人承擔(dān)社保1200,公積金800,個(gè)稅100,實(shí)發(fā)工資7900
您好老師,一個(gè)問題不明白了,7月份工資的時(shí)候有一個(gè)員工的個(gè)人所得稅超出了150元,8月5日?qǐng)?bào)7月份個(gè)人所得稅的時(shí)候銀行存款扣除150元,不知道7月做賬是工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么分錄,然后8月工資計(jì)提和發(fā)放工資怎么分錄
7月份計(jì)提工資是15000 8月份實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候扣了1000績(jī)效,實(shí)際發(fā)工資14000,8月份發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個(gè)長(zhǎng)期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票???還是說只要每個(gè)月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請(qǐng)問是車船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
意思是可以在8月補(bǔ)提7月的工資對(duì)嗎?
可以不做補(bǔ)提的,直接做發(fā)放的可以嘛?
直接做在一個(gè)憑證,過度一下好一些。先計(jì)提再發(fā)放。
現(xiàn)實(shí)好多會(huì)計(jì)不計(jì)提,現(xiàn)實(shí)老會(huì)計(jì)都這么操作嗎?這樣對(duì)不對(duì)呢
其他應(yīng)付款這個(gè)科目,不是公司幫員工墊付的嗎,不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
同學(xué),您好,之前的老會(huì)計(jì)的確都是這樣操作的,你還年輕,當(dāng)然計(jì)提一下好一些哦。
相當(dāng)于員工欠公司的錢,不應(yīng)該是其他應(yīng)收嗎
我就想不明白的一點(diǎn)是,不計(jì)提就發(fā)放,他們的報(bào)表是怎么平的呢?
不計(jì)提的分錄,借管理費(fèi)用 貸銀行存款。中間少了應(yīng)付職工薪酬,本這個(gè)科目就是一借一貸,是平的,所以不影響 。
還沒有回答其他應(yīng)付款這個(gè)科目啊
同學(xué),您好,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付沒有太大的區(qū)別,只是一個(gè)是先付了錢了,你就做其他應(yīng)收款,將來還要收回來 。如果是沒有付錢了,先收到錢再付錢,你收到錢肯定是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 之后再付出去就是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。