你好!接手的原單位如果存在的話(huà),需要根據(jù)原單位科目余額表繼續(xù)往下做不是零。
老師,建筑公司小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)科目有哪些?期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表上所有期初數(shù)據(jù)為0嗎?我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,股東變了的,客戶(hù)沒(méi)有交給我們,他們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)我們沒(méi)有
老師,我們老板接手轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的公司,沒(méi)有科目余額表,有資產(chǎn)負(fù)債表,他們年初數(shù)是0,期末數(shù)也不完整,我把表發(fā)來(lái)你看下,能否用資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)建賬?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師好,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊(cè)的公司,沒(méi)有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒(méi)有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤(rùn)表中只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報(bào),現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒(méi)有申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,去稅務(wù)局報(bào)道和零申報(bào)前2個(gè)季度的各項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)7至9月份時(shí),是財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)稅都是零申報(bào)嗎?
老師就是假如我銷(xiāo)售單價(jià)是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷(xiāo)售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用3元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1元,我要用什么公式吧銷(xiāo)管財(cái)加在我的報(bào)價(jià)成本里面啦?使我吧銷(xiāo)售單價(jià)臺(tái)高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100189.21,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán),債務(wù)人不是欠錢(qián)么?怎么會(huì)有債權(quán)?
這道題為什么D選項(xiàng)也對(duì),他也沒(méi)有說(shuō)是房地產(chǎn)企業(yè)也沒(méi)有說(shuō)異地提供建筑服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷(xiāo)大于出口,為什么進(jìn)賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應(yīng)該要用含稅價(jià)計(jì)算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬(wàn),一股東沒(méi)投資,還從公司借了20萬(wàn),年底清算賬面虧損20萬(wàn),外面還能收200萬(wàn),欠款205萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)各自應(yīng)該承擔(dān)多少債務(wù)
老師,出納登記賬時(shí),取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時(shí)登記嗎?分錄怎樣寫(xiě)。
月初往來(lái)對(duì)賬怎么對(duì)呀
老師其他業(yè)務(wù)成本6.97那里沒(méi)看懂是怎么算出來(lái)的?
這個(gè)題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)???首先:進(jìn)口的增值稅、消費(fèi)稅沒(méi)考慮抵扣,其次收取的輔料和加工費(fèi)為啥沒(méi)算銷(xiāo)項(xiàng)呢?就只加了3.4問(wèn)的正常金額
他們只有去年底的申報(bào)記錄,是今年3月份才辦理遷出,今年沒(méi)有申報(bào)稅,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照是6月份才拿到,沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),昨天才去稅務(wù)局做了2個(gè)季度的零申報(bào),我們沒(méi)有他們的建賬數(shù)據(jù),無(wú)法聯(lián)系他們
你好,去年的報(bào)表有數(shù)據(jù)嗎?
稅務(wù)局昨天查到報(bào)表申報(bào)了的
這個(gè)公司是股東,法人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,全部換了,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的客戶(hù)和我們沒(méi)有來(lái)往,我們的期初數(shù)據(jù)不能以他們?yōu)闇?zhǔn)吧?聯(lián)系不上他們。
你好!按規(guī)定原單位沒(méi)有注銷(xiāo)的話(huà),需要根據(jù)原單位的數(shù)據(jù)繼續(xù)往下做賬的。
他們的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和我們不同,沒(méi)有聯(lián)系,也要拿他們的數(shù)據(jù)建賬嗎?
你好!如果這個(gè)單位沒(méi)有注銷(xiāo)的話(huà),接受的需要根據(jù)原遺留數(shù)據(jù)繼續(xù)往下做賬,如果你不信的話(huà),可以和你們的主管稅務(wù)局溝通一下。
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)