同學你好 就是讓你更新成最新的編碼
老師好,新手咨詢個問題。昨天新買的稅盤,下午四點安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤插在電腦里沒有摘下。晚上九點左右,發(fā)票打印時點擊打印,稅單編號正確,內(nèi)容也確定無誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時點擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯誤,好像是有提示是說“離線發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開票軟件重新登錄,但沒有拔出稅盤,結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請問老師這是什么情況?
開票軟件提示稅收分類編碼更新成功,及時更新啥意思
公司注冊成立日期是15年11月11日,當時未辦理稅務(wù)因為不用開票,只是用公司名字,17年的時候在社保開了戶給3名員工交了社保人員有增減社保交到現(xiàn)在,18年11月作稅務(wù)登記,19年10月變更名稱,20年11月交社保(稅務(wù)征收)提示稅務(wù)和社保名稱不一致要求更改,20年12月找回賬戶密碼更改稅務(wù)登記上的新名字,21年1月登錄提示待辦事項附加稅和印花稅申報然后去查詢了稅種認定信息,現(xiàn)在要怎么處理 這是查詢的逾期
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
資料二:2021年11月11日,向丙公司銷售A產(chǎn)品1800件,每件售價3萬元,每件成本2萬元。當日收到丙公司支付的全部貨款,并開出增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售該商品的同時,約定該產(chǎn)品在3個月內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,可以將其退回。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司預(yù)計其退貨率為15%。2021年12月31日,該商品尚未發(fā)生退回;甲公司根據(jù)對丙公司使用情況的回訪,以及產(chǎn)品質(zhì)量抽樣,重新估計其退貨率為10%。 根據(jù)資料二,判斷甲公司2021年11月11日應(yīng)確認收入的金額,并編制相關(guān)分錄;編制甲公司2021年12月31日對退貨率調(diào)整的分錄,計算2021年該銷售應(yīng)確認的遞延所得稅并編制會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示看,注:考慮增值稅)
請問客戶一共需要付我們50萬,他分兩次付,第一次他付30萬,我可以給他開34萬的票嗎,第二筆他付我20萬,我只給他開16萬的票,這樣操作是可以的嗎
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營業(yè)收入 7000 萬資產(chǎn)總額 3800 萬 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請問沒有申報個人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個公司A,B,A公司購入商品后,以成本價格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風險么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實質(zhì),公允價值可靠計量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價值低于公允價值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒訂?/p>
老師您好,我們公司有投資款300多萬,然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請問這個投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時候也需要按工資薪金所得申報個稅嗎?
老師你好,請問總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費種核定還有消費稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬