你好,需要知道增值稅稅負率控制在多少,才知道需要多少進項發(fā)票抵扣的

老師您好,在注會財管中,如果本年的租金要在上年年末支付,那么本年租金抵稅時點是在上年年末還是本年年末?抵稅時點是按照權(quán)責發(fā)生制來確定的嗎(稅法好像不是這樣)?費用在哪年發(fā)生,就在哪年抵稅,抵稅時點與費用實際在哪年支付無關(guān)。是這樣確定嗎?怎么有人說上年交下一年的租金,那抵稅也在上一年啊,我看正保的老師的講義是錯開的,到底哪個對啊,我今年考試是按錯開做的題,如果本身就教錯了那可太無語了。
老師,這是9月抖音來客出來的賬單,抖音結(jié)算和來客開票確認的費用就是按結(jié)算時間確認,就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒有算9月收入算到下個月,她們按給我們支付款確認收入,那我是不是跟她們同步,也按這個確認收入呢!就是紅色字體的,沒有染紅色算到下個月賬里,公司的都是9月到賬的收入。我們是不是也按她們的確認時間點確認收入和費用,沒有到賬的算下個月的收入和費用。
只有貨幣資金,損益類科目的核算是正確的,,往來全部都是亂的,應該怎么樣調(diào)回正確的賬?
我想問一下2020年虧損230000元,那如果2025年有盈那,可以彌補2020年的虧損?正好5年
企業(yè)穩(wěn)崗補貼的收入計入營業(yè)外收入,增值稅需要繳納嗎
老師請問受益所有人備案怎么處理嗎?
老師,我們是有限責任公司,想投資另一家公司,前他們是一人有限公司,實繳注冊資本100萬,如果我現(xiàn)在分批投資他們,累計到一百萬時候,他們?nèi)ピ黾幼再Y本為200萬,這樣可以嗎
國外給我司付咨詢服務(wù)費,國外公司是非居民企業(yè),在中國無住所。我司應該代扣代繳哪些稅?稅率?
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
就是盡量少交老師,
麻煩老師,老板很急,快回復一下我
盡量交幾千塊錢
你好 進項占銷項的比例=1—增值稅稅負率/增值稅稅率 需要的進項發(fā)票=銷項發(fā)票*進項占銷項的比例
老師能不能具體用數(shù)字給我說一下,比如我開180萬的發(fā)票,怎么算
你好,比如進項稅率,銷項稅率都是9%,增值稅稅負率0.5% 那么 進項占銷項的比例=1—0.5%/9% 需要的進項發(fā)票=銷項發(fā)票*進項占銷項的比例=180萬*(1—0.5%/9%)
老師稅負率是怎么算出來的
你好,稅負率是提前知道的(而不是計算出來的),需要提前知道才可以知道需要多少進項發(fā)票抵扣的
老師,稅負率是哪里得出來的
你好,稅負率是提前知道的(而不是計算出來的),需要提前知道才可以知道需要多少進項發(fā)票抵扣的 (是針對這個回復有什么疑問嗎) 稅負率=增值稅納稅金額/收入 *100%
老師我是不是要計算出180萬的要交的增值稅,然后再除180萬再乘100%
你好,是的,是這樣的
老師,我算出來怎么不對
你好,能把你的計算過程列出來一下嗎
1800000*(1-0.083/0.09)=18339999.99,老師你看看
你好,你單位增值稅稅負率控制在0.083(是8.3%嗎?)
你這里計算是有錯誤的,應當先算括號里面的除以,然后算減去,然后乘以外面的180萬
老師我是這樣算的,148623.85/1800000*1=0.083
你好,你收入才180萬,增值稅不會繳納148623.85(這樣太高了) 稅負率=增值稅納稅金額/收入 *100%,分子是增值稅納稅金額,而不是增值稅銷項稅額
老師,增值稅納稅金額怎么算的
你好,增值稅納稅金額=銷項稅額—進項稅額=不含稅收入*增值稅稅負率 所以我之前說需要知道稅負率,才才可以計算需要多少進項發(fā)票抵扣,因為不同稅負率需要的進項發(fā)票金額是不一樣的