 
                            你好,需要知道增值稅稅負(fù)率控制在多少,才知道需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,開(kāi)180萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要多少
老師,開(kāi)180萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要多少,我們是運(yùn)輸百分之9的稅率
老師,我們的稅負(fù)是0.18,要開(kāi)1800000的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,要多少進(jìn)項(xiàng)票,我們是物流運(yùn)輸公司
老師,我銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)了300萬(wàn),稅率9,進(jìn)項(xiàng)抵扣之后,還需要多少成本發(fā)票
老師你好,我們一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)百分之九的運(yùn)輸發(fā)票,百分之三的簡(jiǎn)易征收的碎石,那我進(jìn)項(xiàng)百分之三的碎石能抵扣百分之九的運(yùn)輸發(fā)票不
 
                老師,個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶(hù)未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


就是盡量少交老師,
麻煩老師,老板很急,快回復(fù)一下我
盡量交幾千塊錢(qián)
你好 進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票=銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票*進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)的比例
老師能不能具體用數(shù)字給我說(shuō)一下,比如我開(kāi)180萬(wàn)的發(fā)票,怎么算
你好,比如進(jìn)項(xiàng)稅率,銷(xiāo)項(xiàng)稅率都是9%,增值稅稅負(fù)率0.5% 那么 進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)的比例=1—0.5%/9% 需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票=銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票*進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng)的比例=180萬(wàn)*(1—0.5%/9%)
老師稅負(fù)率是怎么算出來(lái)的
你好,稅負(fù)率是提前知道的(而不是計(jì)算出來(lái)的),需要提前知道才可以知道需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的
老師,稅負(fù)率是哪里得出來(lái)的
你好,稅負(fù)率是提前知道的(而不是計(jì)算出來(lái)的),需要提前知道才可以知道需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎) 稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100%
老師我是不是要計(jì)算出180萬(wàn)的要交的增值稅,然后再除180萬(wàn)再乘100%
你好,是的,是這樣的
老師,我算出來(lái)怎么不對(duì)
你好,能把你的計(jì)算過(guò)程列出來(lái)一下嗎
1800000*(1-0.083/0.09)=18339999.99,老師你看看
你好,你單位增值稅稅負(fù)率控制在0.083(是8.3%嗎?)
你這里計(jì)算是有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)先算括號(hào)里面的除以,然后算減去,然后乘以外面的180萬(wàn)
老師我是這樣算的,148623.85/1800000*1=0.083
你好,你收入才180萬(wàn),增值稅不會(huì)繳納148623.85(這樣太高了) 稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100%,分子是增值稅納稅金額,而不是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,增值稅納稅金額怎么算的
你好,增值稅納稅金額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率 所以我之前說(shuō)需要知道稅負(fù)率,才才可以計(jì)算需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,因?yàn)椴煌愗?fù)率需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是不一樣的