你好,這個(gè)每個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的,一般納稅人正常稅負(fù)控制住1%左右,開(kāi)業(yè)前期可以低一些。小規(guī)模的話,正常普票開(kāi)票季度不超過(guò)30萬(wàn),是不用交增值稅的。
老師,我想問(wèn)下,比如一般一般納稅人,這個(gè)月收入500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣多少錢(qián),交多少稅比較合適呢,這個(gè)怎么根據(jù)那個(gè)增值稅稅負(fù)來(lái)籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會(huì)影響稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn),還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)?
老師我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開(kāi)多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來(lái)想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無(wú)稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師,我們是保潔公司,以前是小規(guī)模納稅人,所以交的稅也不多,一年才兩三萬(wàn),今年強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一個(gè)月就得交兩三萬(wàn)的稅,我們這個(gè)行業(yè)成本主要來(lái)自于人工,沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法抵扣,想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有什么合理合法的辦法能少交稅?
我現(xiàn)在有一個(gè)小規(guī)模的醫(yī)療器械的公司,嗯,因?yàn)榻K這邊的政策它是一個(gè)點(diǎn),然后因?yàn)榫褪恰R驗(yàn)榫褪敲髂甑脑?,還想成立個(gè)一般納稅人,嗯,然后這樣就有進(jìn)項(xiàng)票,他是稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn)嘛,然后就到時(shí)候就是收入高的話,因?yàn)槌杀境杀酒笨赡懿欢?。就想怎么合理避稅,要不然就是交的稅比較多。
想問(wèn)一下,就是現(xiàn)在那個(gè)全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了(1張又太少,2張又太多,也有可能1張都太多)。該怎么溝通計(jì)算讓客戶開(kāi)票回來(lái)的呀,,比方說(shuō)2萬(wàn)收入,要開(kāi)1萬(wàn)回來(lái),就2%稅負(fù)率。但是1萬(wàn)可能會(huì)多開(kāi)幾百回來(lái)?又或者少開(kāi)幾百,由于收入小,金額多開(kāi)一點(diǎn)點(diǎn)稅負(fù)率都浮動(dòng)比較大呀……可能多一點(diǎn)點(diǎn)就變1.5%稅負(fù)了(都是據(jù)實(shí)開(kāi)具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會(huì)沒(méi)錢(qián),想每個(gè)月交點(diǎn),平衡支出)想知道怎么溝通和計(jì)算能把握這個(gè)問(wèn)題,懂的來(lái),不要敷衍謝謝
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉