你好 你們是什么業(yè)務(wù)的賬 ? 付款的是什么 ?
建筑行業(yè),已付款但票未到,怎么做分錄,后來(lái)隔月票來(lái)了,怎么做賬,
這個(gè)月發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,錢(qián)已付。但發(fā)票未到,這個(gè)月怎么做賬,下個(gè)月發(fā)票來(lái)了后又怎么做賬?
建筑行業(yè)機(jī)械使用費(fèi)已發(fā)生,隔月才開(kāi)來(lái)的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司采購(gòu)一批貨,貨到款已付,但是票未給開(kāi)具,那么月底怎么做分錄?等到月初來(lái)了票又怎么做分錄呢?
發(fā)票未開(kāi),付款發(fā)貨,隔月收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
例題2.3 我想問(wèn),最后存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報(bào)
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?我的問(wèn)題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計(jì)入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過(guò)真祥公司做,真祥公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后真 祥公司的利潤(rùn)是多少?然后剩下利潤(rùn)真公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給一生公司。算不來(lái)這種,麻煩了老師
老師,臨時(shí)工的工資怎么報(bào)?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?還是有其他申報(bào)方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報(bào)酬又要交個(gè)稅,怎么報(bào)好呢?
#請(qǐng)問(wèn)# 小規(guī)模稅局9月30號(hào)代開(kāi)發(fā)票19600,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)系統(tǒng)自帶28600,日期是2025/1/1~2025/9/30,申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)顯示19600現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么申報(bào)謝謝!
公司租一套房子當(dāng)員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷(xiāo)嗎? 賬務(wù)處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少?然后剩下利潤(rùn)B公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A 公司。算不來(lái)這種,麻煩了老師
付款是銀行
你好 我是想問(wèn)你的: 你說(shuō)的付款了票未到 具體是什么業(yè)務(wù)才好判斷科目
買(mǎi)材料的票未到,已付款
你好 那你就先做暫估入庫(kù) :借原材料-暫估 貸銀行存款 。 收到發(fā)票后 做紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍 。
我是這樣做的,借原材料—暫估貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料—暫估
我把這兩個(gè)分錄放在一張憑證上做可以嗎?
你好 你是買(mǎi)來(lái)馬上就領(lǐng)用出去了使用的話 可以這樣來(lái)做。
但是有些朋友說(shuō)我錯(cuò)了,應(yīng)該是借預(yù)付賬款—xx公司貸銀行 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款—xx公司
材料買(mǎi)來(lái)了馬上用出去就可以用我第一種方法做對(duì)嗎
發(fā)票隔月來(lái)了,我應(yīng)該放在哪個(gè)月?比如7月暫估,8月才來(lái)發(fā)票,我應(yīng)該放在8月還是7月
你好 材料都收到了 做原材料去 。 不是做預(yù)付賬款。 發(fā)票來(lái)了方8月 。 你8月要紅沖暫估分錄在按發(fā)票做一筆的