您好,計入低值易耗品中后攤銷是可以的
老師請問購買辦公桌椅花費5000,且取得了專用發(fā)票,計入固定資產(chǎn)科目呢還是計入低值易耗品科目,然后低值易耗品在轉(zhuǎn)管理費用呢
老師請問低值易耗品的一次攤銷分錄: 借:低值易耗品--辦公桌椅2300 貸:銀行存款2300 借:管理費用--低值易耗品 2300 貸:低值易耗品--辦公桌椅2300 后一筆分錄是和前一筆分錄一起記賬的嗎? 直接一次性做了這個分錄嗎?
老師,購買了二個辦公椅一共3000元,1500一個計入低值易耗品然后再轉(zhuǎn)入管理費用攤銷里嗎?
老師,有個老師給我舉得例子,比如針對餐飲管理公司,保潔使用的餐車,價值比較低,購入入低值易耗品,然后一次攤銷記入管理費用-物料消耗。 我不懂為啥計入低值易耗品,攤銷的時候又是物料消耗
購買一批辦公桌椅總價15萬元,可以直接入管理費用―低值易耗品攤銷嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復利終值啊 我覺得是年金終值 如果復利它不應該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了