你好,這個可以入賬但是企業(yè)所得稅前不可以扣除
請問,我們租的辦公場所支付給物業(yè)公司的水電費,水電局是把發(fā)票統(tǒng)一開給物業(yè)公司的,而物業(yè)是復(fù)印了這個發(fā)票蓋了他們的公章再加上物業(yè)公司開的收據(jù)一起給我們作為我們的付款憑證
我們有物業(yè)管理的經(jīng)營范圍,因為我們沒有管理經(jīng)驗,所以把物業(yè)部分又外包給了專業(yè)的物業(yè)公司(固定支付他們一定的費用),我們收取物業(yè)費,他們收取水電費?,F(xiàn)客戶把水費打到我們賬上,我們能開水費發(fā)票嗎?(后期我們把款再轉(zhuǎn)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給我們開水費發(fā)票)
我們公司租用了一個民用醫(yī)院的場地,原先的物業(yè)費水電費都是給的物業(yè)公司,物業(yè)公司開的正規(guī)發(fā)票,現(xiàn)在醫(yī)院要求我們把錢給他們,他們只給我們開具他們自己的收據(jù),請問這個能行嗎?
其他公司幫我們代為支付了房子水電物業(yè)費 他們收到了發(fā)票 現(xiàn)在我們需要付給墊付的公司 請問墊付的公司可以給我們開房租水電物業(yè)費嗎?
我們公司在物業(yè)公司購買1萬元的電費,物業(yè)公司給開的收據(jù)有公章,同時給了一張電力公司給物業(yè)公司開據(jù)的發(fā)票復(fù)印件蓋有物業(yè)公司的公章,怎么做帳?是先掛預(yù)付還是直接做費用?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
只能會計入賬,匯算清繳的時候要調(diào)增,是把?
是的,你說的非常正確的
物業(yè)那邊說如果我們要單獨要票的話,要額外支付稅點,這個合理嗎
那要看你們合同簽訂怎么說的?如果當時是不開票價格,那么現(xiàn)在要發(fā)票就加點是合理的