同學(xué)你好 按照領(lǐng)用比例來分配哦
公司想做成本核算,原材料比較特殊,不分大小,但是進(jìn)貨的價格都是相同的。然后每個原材料每次提取的A和B的比例都不是相同的,而且所有原材料也不是全部能投產(chǎn),這種情況下怎么對原材料進(jìn)行合理的成本分配
42.東風(fēng)企業(yè)甲車間10月份生產(chǎn)A、B、C三種產(chǎn)品,共同領(lǐng)用原材料15000千克,每千克計(jì)劃單價 7.84元,材料成木差異率為2%,本期三種產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)量分別為400件、500件和600件,單件材料 )再定額為50千克、30千克和75千克 人要家:根據(jù)以上資料,采用定額消耗量比例法計(jì)算A、B、C三種產(chǎn)品應(yīng)分配的原材料費(fèi)用。 已經(jīng)知道答案了!但是答案中出現(xiàn)空格,符號不見了,想請問一下這個分配率怎么求的!
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會計(jì)把本月購入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個例子吧,比如本月購入原材料汽車輪胎100只入庫。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會計(jì)把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個原材料,其他原材料也是這種情況。因?yàn)樯先螘?jì)購進(jìn)原材料就沒有數(shù)量和單價的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個輪胎,由于上個月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們公司是生產(chǎn)銷售雷達(dá)預(yù)警系統(tǒng)的,我們買進(jìn)各種材料比如雷達(dá)、線束等配件,部分需要加工的材料發(fā)往購買芯片的芯片廠代加工(就是把芯片和另一種材料合成一個新的配件材料),然后發(fā)回給我們公司,最后由我們公司把所有的配件材料組裝測試,然后銷售。我們老板說做不到每一臺成品的材料細(xì)項(xiàng)都能全部跟蹤到位,目前只能根據(jù)進(jìn)出庫及銷售的成品數(shù)據(jù),兩頭扎住,算成本,我需要怎么做呢
老師,我們公司是生產(chǎn)銷售雷達(dá)預(yù)警系統(tǒng)的,我們買進(jìn)各種材料比如雷達(dá)、線束等配件,部分需要加工的材料發(fā)往購買芯片的芯片廠代加工(就是把芯片和另一種材料合成一個新的配件材料),然后發(fā)回給我們公司,最后由我們公司把所有的配件材料組裝測試,然后銷售。我們老板說做不到每一臺成品的材料細(xì)項(xiàng)都能全部跟蹤到位,目前只能根據(jù)進(jìn)出庫及銷售的成品數(shù)據(jù),兩頭扎住,算成本,我需要怎么做呢
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù),對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請問這個類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個數(shù)算它這一個點(diǎn)的費(fèi)用
房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進(jìn)來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?