你好,本期有發(fā)生額就要填寫,否則就不對了
老師,增值稅納稅申報表的本期發(fā)生額沒有填寫,有沒有什么影響
增值稅減免稅申報明細表,期初余額就填寫沒有抵扣的稅盤和系統(tǒng)維護費480,本期發(fā)生額還沒有繳納就不用填寫吧?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應該怎么做?
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師增值稅申報六稅兩費那沒填有什么影響嗎
處置資產時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產負債表中的固定資產清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務相關的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
我一直忘了填寫這個,但是主變是顯示的有這個免稅的數據
你好,那以后填上就好
老師,我剛作廢了報表把之前沒有填寫的金額,一次性填寫在了本期發(fā)生額,期末余額與主變里的免稅累計金額相等了,這樣操作可以嗎
老師,我剛作廢了報表把之前沒有填寫的金額,一次性填寫在了本期發(fā)生額,期末余額與主變里的免稅累計金額相等了,這樣操作可以嗎
你好,那也可以的,累計數對上問題不大
老師我們餐飲酒店今年行業(yè)免稅,附表三需要填寫嗎,
附表三的服務不動產和無形資產扣除項目要不要填寫
你好,開免稅發(fā)票了。附表三就不用填了