借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費 補扣 多扣的借應(yīng)交稅費貸應(yīng)付職工薪酬
我們工資表算的稅和稅務(wù)系統(tǒng)算的稅一直有差異,工資表算錯了,這個月按照稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),在工資表里做了調(diào)整,有些要退給員工,有些要補扣員工的,這些退還的或者是補扣的應(yīng)該怎么做分錄?
老師,在做員工工資表時按照超過5000元的扣了個稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)累計稅額沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個稅應(yīng)該怎么處理,怎么做會計分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請老師幫忙解答一下,謝謝。
請問勞務(wù)公司的工人工資表個稅這一塊是按單月扣,比如10000工資,個稅290(10000-5000)*10%-210)還是按照個稅系統(tǒng)里面的累計預(yù)扣的個稅扣呢。工人是流動的有時候做一兩個月這樣子,造工資表個稅這一欄該怎么算呢
老師您好! 去年12月某人的工資上了個稅,有2000元沒發(fā),現(xiàn)在1月要補發(fā)這2000月,因為已上過個稅,在個稅系統(tǒng)少做2000.個稅系統(tǒng)和工資表應(yīng)發(fā)數(shù)字不一致,這樣可以嗎?這些分錄都怎么做?
老師,會計在算領(lǐng)導(dǎo)工資時,工資表上要扣個稅,工資表上累計扣除和專項扣除的數(shù)據(jù)都是錯的,我今天查她個稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時候錢在公司直接打領(lǐng)導(dǎo),我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報系統(tǒng)里面一致,再說她說的個稅有匯算清繳,但申報系統(tǒng)里面壓根沒申報怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
請問為啥是這樣做呢
你好 多扣了你紅沖 得退錢給職工
我以為是退還的就按照原來計提個稅、繳納個稅的分錄做相反分錄;補扣的還按原來計提個稅、支付個稅的分錄做;為什么不是這樣做呢
工資少扣了個稅 計提的沒有問題吧