你好 科技公司 你們是自己開發(fā)了產(chǎn)品 拿來銷售嗎?
老師是這樣的,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進銷存的問題?
老師,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進銷存的問題?
老師,我們公司是電子科技有限公司,之前的財務(wù)沒有做過庫存,現(xiàn)在我做前個月的賬時,結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該按什么比例進行結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,想問一下我們公司之前沒有做,庫存賬,現(xiàn)在想把帳做規(guī)范,每月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
請問老師,我們是電梯工程有限公司,因為之前一直沒有做電梯庫存,所以一直以來的進項電梯都直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,但是今年換老板之后開始需要做庫存了,很多電梯以前都直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是發(fā)票今年才開,請問這部分庫存應(yīng)該怎么做
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
不是,也是外購的
你好 外購的嗎 。 意思買來再銷售 。你需要先做購進庫存商品 。在做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 (成本是按你銷售出去的數(shù)量*成本單價來計算的 )
就是當(dāng)期的銷項減進項?我們是一般納稅人,這種類型的,增值稅稅負率,和所得稅的稅負率大概是多少?
你好 你說的是應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅 。 我說的是你們主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況 。 增值稅的稅負大概在3%-3.5%左右 。企業(yè)所得稅在 1.5%左右 看當(dāng)?shù)氐亩愗摗?各地不一樣的。
我這個月開了五十多萬的發(fā)票出去,之前沒有留抵的發(fā)票,老板問我要開多少進項進來,我怎么測算
你好 你去看看你們增值稅稅負是多少 。 你反推下 : 比如是3.5%的稅負的話 ;增值稅稅負率=實際應(yīng)交繳納的增值稅稅額/不含稅實際銷售收入*100% ; 實際應(yīng)交繳納的增值稅稅額 =稅負3.5%*銷售收入 =銷項-進項稅 反饋下 就可以知道需要開多少進項稅
老師,我從哪里可以看到稅負率呀
你好 你可以私下問下專管員了解下 。 這個一般稅負各地是不一樣的。
好的,老師,我之前的財務(wù)沒有做庫存,現(xiàn)在我成本沒辦法按數(shù)量乘單價來做怎么辦
你好 補做成本進去 。 你 實際發(fā)生了成本就得先入庫 不然你無法結(jié)轉(zhuǎn)。
有進項,比如我銷售了100,進項90,但是100里面有10個明細,進項只有一個,這怎么補?
你好 你們進項沒有開明細給你們嗎? 貨物類不是都要開具體明細發(fā)票 。你們按明細對應(yīng)的入庫嗎?
基本都沒有,所以我不懂要怎么結(jié)轉(zhuǎn),可以按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好 不能按比例 。如果沒有明細這個發(fā)票你們都無法稅前扣除的。 最好是找上家給你重新開票的。
好的,謝謝老師,明細有,就是以前財務(wù)沒有做庫存,我現(xiàn)在對不上,不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
你好 那你就補做庫存進去 補做后 按你實際銷售的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)。 不能按比例結(jié)轉(zhuǎn)哦