同學(xué)你好 是計入無形資產(chǎn)之后提供服務(wù)還是直接銷售軟件
老師,我是軟件行業(yè),自己開發(fā)的軟件,自己用了,就是直接轉(zhuǎn)化成銷售了,那我開票的時候怎么開,怎么體現(xiàn)我使用自己研發(fā)的軟件用于銷售了
老師,我是軟件行業(yè),自己開發(fā)的軟件,自己用了,就是直接轉(zhuǎn)化成銷售了,那我開票的時候怎么開,怎么體現(xiàn)我使用自己研發(fā)的軟件用于銷售了,我還可以享受軟件高企相關(guān)優(yōu)惠政策嗎
老師,您好,自己公司開發(fā)的軟件記入了無形資產(chǎn),這個軟件的使用權(quán)賣給了別人,就是使用權(quán)可以賣給很多公司,那銷售時應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
1.我們進項是13%硬件, 2.我們銷售13%硬件同時提供自主研發(fā)的APP軟件使用,軟件硬件必須配合在一起才能用。 問題是:我們開票,能看做銷售嵌入式軟件,全部開13%軟件發(fā)票嗎?可以不體現(xiàn)硬件部分嗎?
老師,我們自己研發(fā)的一款軟件,加上外購的兩款軟件,我們?nèi)诤狭艘幌?要一塊銷售給電信,電信要我們開6%的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票 這個外購的軟件我怎么提現(xiàn)銷售呢?
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎
不在我們公司代賬,單獨稅務(wù)注銷需要我做什么
對方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務(wù)局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財報和企業(yè)所得稅報表是 0 申報的(增值稅應(yīng)該是準(zhǔn)的)但是實際有開票的,那么 22-24 財報和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報稅的時候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進去(我也不會)所以財報數(shù)據(jù)都是不對的,我現(xiàn)在只是把財報的凈利潤做成負(fù)數(shù),保證企業(yè)所得那里是負(fù)的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務(wù)局會不會查到?查到了該怎么調(diào)整?
進口貨物,交的進口關(guān)稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請,備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買個二手車,收到二手車市場發(fā)票,這個錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款???
沒有計入無形資產(chǎn),研發(fā)好之后直接用這款軟件了,就是公司自用了
公司所有的銷售收入都是通過用這些軟件形成的,有專門的研發(fā)部門,但沒有專門核算研發(fā)費用,都和管理費用在一起髯著
那就計入無形資產(chǎn),然后銷售出去做主營業(yè)務(wù)收入,成本是每月攤銷