你好,如果你不確認(rèn)收入的話,就只能記到其他應(yīng)付款。
公司有天貓店,因行業(yè)原因基本全是刷單的錢,天貓支付寶提現(xiàn)只能到對公賬戶,刷單的錢是對私轉(zhuǎn)給運(yùn)營人員再找人來刷單 金額流進(jìn)對公賬戶,刷單錢因?yàn)橐荒杲痤~比較大,老板不讓確認(rèn)收入。請問我該怎么做分錄才能做平
就是我公司天貓刷單,刷單是在平臺操作,刷手在天貓付款,天貓支付寶的錢只能提現(xiàn)到對公賬戶,我們從公司賬戶把刷單的貨款和傭金轉(zhuǎn)到私人賬戶然后再支付給刷手,這個賬會計(jì)要怎么做賬呢??例如刷手去我們店購買一件商品100元,這100元是打到我們對公賬戶,我們再從對公賬戶轉(zhuǎn)出120元支付刷手100元貨款+20元傭金,這個要怎么做賬呢?老師
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財(cái)務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報(bào)稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報(bào)表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補(bǔ)單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),我是依據(jù)店鋪?zhàn)?,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計(jì)和傭金數(shù)合計(jì)統(tǒng)計(jì)出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
錢航注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)乙公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表。與貨市資金審計(jì)相關(guān)的部分事項(xiàng)如下:(1)為順利監(jiān)盤庫存現(xiàn)金,錢航在監(jiān)盤前一-天已通知乙公司會計(jì)主管人員做好監(jiān)盤準(zhǔn)備;(2)考慮到出納日常工作安排,對總部和營業(yè)部庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤時間分別定在.上午十點(diǎn)和下午三點(diǎn);(3)2022年1月5日,錢航對乙公司庫存現(xiàn)金實(shí)施了監(jiān)盤,并與當(dāng)日現(xiàn)金日記賬余額核對一致,據(jù)此認(rèn)可了年未現(xiàn)金余額。(4)因?qū)σ夜竟芾韺犹峁┑你y行對賬單的真實(shí)性存有疑慮,錢航在出納陪同下前往銀行獲取銀行對賬單。在銀行柜臺人員打印對賬單時,錢航前往該銀行其他部門]實(shí)施了銀行函證。(5)乙公司年末余額為零的社保專戶重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)很低,錢航核對了銀行對賬單,未對該賬戶實(shí)施函證,并在審計(jì)工作底稿中記錄了不實(shí)施函證的理由。要求:針對.上述第(1)至(5)項(xiàng),逐項(xiàng)指出錢航的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。這道題我不會請分別寫出每一項(xiàng)的做法是否正確如果錯誤請逐項(xiàng)寫出
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,具體分錄應(yīng)該怎么做呢 每個月對公流水就只有支付寶提現(xiàn)到對公的流水
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
意思就是 這個錢在外賬上面還是掛賬 沒有付出去嗎, 但是我們實(shí)際是對私就把錢打給了刷單的人, 然后這個錢支付寶提現(xiàn)又回到了對公
你先收到的時候這樣掛,然后你后面打出去給人家的時再借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師流程不對, 流程是比如這個商品需要有人來購買,我們對私先把錢給了對方 然后來購買, 購買之后錢到了天貓支付寶 提現(xiàn)也只能提現(xiàn)到對公賬戶 就完了
首先你們私自給對方的錢公司是不做帳的,所以說你收到了錢之后就借銀行存款貸其他應(yīng)付款,要是說你后面不給了就掛在賬上。
好的老師 明白了 , 對私給的錢沒有做賬, 現(xiàn)在對公的錢進(jìn)來就只能掛賬是吧 當(dāng)成未付款項(xiàng)
是的,沒有再給出去就是只能先掛賬
老師我們行業(yè)天貓規(guī)定一年交易金額達(dá)到一千萬不然 要關(guān)閉店鋪, 這個掛賬一千萬會不會是個很大的風(fēng)險(xiǎn)
但是你們又不愿意正常確認(rèn)收入就只能是這樣
好的 那老師 其他應(yīng)付 二級科目應(yīng)該掛什么呢
看你們以后準(zhǔn)備給誰,正常就是給你們老板,寫老板名字
老師我最開始就用對公把刷單的錢轉(zhuǎn)給相應(yīng)人員是不是就不用掛賬,借其他應(yīng)收款-刷單,貸銀行存款。提現(xiàn) 借銀行存款,貸 其他應(yīng)收款
如果是對公轉(zhuǎn)出去的這樣也可以