同學(xué)你好 如果現(xiàn)在還沒有提供服務(wù),只是先收了款項,是計入預(yù)收賬款中 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 提供服務(wù)開了發(fā)票后再轉(zhuǎn)入收入,確認(rèn)銷項稅額
公司收到一次款項,1.對方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入?
其它公司對公轉(zhuǎn)款到我公司,沒有開發(fā)票給對付公司,應(yīng)該怎么入賬?這筆款算主營業(yè)務(wù)收入嗎?需要報增值稅嗎?
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
老師,公司借款給其它公司,收取一定的利息,收到的利息算其它業(yè)務(wù)收入?需要開票?繳納增值稅嗎
收到對方公司代收代付款,怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的,不需開發(fā)票
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
服務(wù)完成了,就是一直沒有開票,也沒有簽服務(wù)合同
同學(xué)你好 如果是這樣,是需要確認(rèn)收入和增值稅的;
可以暫時計入預(yù)付賬款,等幾個月后如果確實不開票了再做無票收入嗎?
同學(xué)你好,可以暫時計入預(yù)付賬款,等幾個月后如果確實不開票了再做無票收入嗎?——可以的,但不能時間太長;
不跨年都可以吧?
同學(xué)你好,是的,是可以的;