您好 公司這個(gè)月也要對(duì)這個(gè)設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)固處理 是的

老師,我們這個(gè)月新購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)月驗(yàn)收合格了,但是設(shè)備尾款還沒支付給供應(yīng)商,我們公司這個(gè)月也要對(duì)這個(gè)設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)固處理了對(duì)嗎?
老師,我公司固定資產(chǎn)有幾臺(tái)設(shè)備,原值加起來20萬左右,現(xiàn)在公司搬走了,設(shè)備留給另一個(gè)公司在使用,問問,這個(gè)設(shè)備是繼續(xù)每月計(jì)提,還是把設(shè)備低價(jià)轉(zhuǎn)讓給這個(gè)公司,我擔(dān)心一直提折舊,但這個(gè)設(shè)備我們公司又沒有使用,說具體點(diǎn),這些設(shè)備老板私下賣給這個(gè)公司了,只是沒走公司的賬上,人家也沒讓開票
老師,請(qǐng)問,公司3月份買了一臺(tái)設(shè)備,付了預(yù)付款50%,9月收到預(yù)付款退款,設(shè)備折舊了5個(gè)月,現(xiàn)在設(shè)備退回給供應(yīng)商,賬務(wù)上處理這樣對(duì)不對(duì)?借:累計(jì)折舊,貸:制造費(fèi)用(紅字),借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款(紅字)
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開了一份回購(gòu)款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
老師你好,我公司2019年預(yù)付了一筆40萬的設(shè)備款,但是設(shè)備到了部份配件,后面尾款也沒付,對(duì)方也沒到公司來安裝,這部份配件也沒用了,現(xiàn)在這個(gè)合同也作廢了,對(duì)方也沒有開發(fā)票給我們,公司這筆40萬預(yù)付款怎么處理呢?現(xiàn)在到的這些配件也要報(bào)廢處理了
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

