同學(xué),您好,無(wú)票收入也可以直接申報(bào),所以沒(méi)有必要非開發(fā)票。這個(gè)不會(huì)的。
老師 有些客戶不要發(fā)票,增值稅申報(bào)無(wú)票收入好還是開電子普票能歸避稅收風(fēng)險(xiǎn)?增值稅申報(bào)無(wú)票收入占總收入不超5%會(huì)不會(huì)引起稅收檢查?
老師 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無(wú)票收入申報(bào)嗎?如果報(bào)了無(wú)票收入會(huì)不會(huì)稅務(wù)局那里存在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(此企業(yè)有少計(jì)收入)風(fēng)險(xiǎn),還是下個(gè)月把未開發(fā)票的都開出來(lái),先不報(bào)無(wú)票收入呢?怎樣更合理?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師們好,若上月申報(bào)了增值稅未開票收入(客人不需要開票),本月客人又想開票了來(lái)開票了,本月申報(bào)時(shí)該如何沖減上月未開票收入?會(huì)不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)了無(wú)票收入申報(bào)繳納了增值稅,如果這樣處理本年的收入總額和申報(bào)表的總額就對(duì)不上,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
老師不明白這個(gè)12.5是咋算出來(lái)的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計(jì)提了25賬務(wù)處理怎么怎么做?分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,單位有幾筆小額應(yīng)付甲方首存金利息的其他應(yīng)付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務(wù)呢?
公司辦公室養(yǎng)的貓,給貓買的貓糧貓砂貓條等發(fā)票做賬分錄怎么寫
家權(quán)老師在嗎,老師在嗎
排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)是免稅的,在顧客沒(méi)交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒(méi)有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來(lái)的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對(duì)成功了的呢?這和我們的第一次申報(bào)退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?