你好做了無票收入的話,應(yīng)該也是能對上的呀。
老師 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),不開發(fā)票,未開發(fā)票收入按無票收入申報嗎?如果報了無票收入會不會稅務(wù)局那里存在風(fēng)險預(yù)警(此企業(yè)有少計收入)風(fēng)險,還是下個月把未開發(fā)票的都開出來,先不報無票收入呢?怎樣更合理?
老師,請問我申報了無票收入申報繳納了增值稅,如果這樣處理本年的收入總額和申報表的總額就對不上,會不會有風(fēng)險預(yù)警
老師,如果說收入,增值稅這塊一次性申報,但是確認(rèn)收入是分?jǐn)?,后面增值稅報表和利潤表收入不一致,會有什么風(fēng)險預(yù)警之類的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐,那需要分?jǐn)偟?2個月,但是增值稅這塊一次按收款金額申報了未開票收入,
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風(fēng)險啊?
老師再請教一個,就是現(xiàn)在可不可以作廢22年的增值稅和企業(yè)所得稅申報,然后再重新申報,去年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)不涉及繳納稅費,我有一個無票收入需要在去年申報,今年成一般納稅人了,這個收入也是去年的,如果作廢再申報會不會稅務(wù)有預(yù)警
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
東老師,是這樣的,公司將10多臺使用過的攪拌車處理了,如果用固定資產(chǎn)清理科目,本期的收入會不會和申報表不一致?
啊這種的話不一致也沒關(guān)系。
真沒有關(guān)系嗎?會不會被金四系統(tǒng)提示?會不會被查賬?
肯定沒關(guān)系,這個是正常的賬務(wù)處理啊,對吧。