同學(xué),你好!銷售設(shè)備提供的服務(wù)。價(jià)值,如果相對于設(shè)備不是很大。并且是從屬于設(shè)備的。也就是設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之前必須進(jìn)行的服務(wù)??梢园凑赵鲋刀惢旌箱N售。按照銷售設(shè)備開具增值稅專用發(fā)票。確定增值稅稅率。
老師好,請問我們一般納稅人公司,合同里銷售設(shè)備,和設(shè)備調(diào)試服務(wù)費(fèi)是分開注明的,但客戶要求我們服務(wù)費(fèi)那部分也必須開13.的服務(wù)費(fèi),這樣可行嗎
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時(shí)都開13%的銷貨的發(fā)票,可實(shí)際上我們也有人工費(fèi),簽合同時(shí)都平攤到銷售設(shè)備上面了,但我們進(jìn)項(xiàng)只有設(shè)備的價(jià)格,所以導(dǎo)致進(jìn)銷差價(jià)很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進(jìn)項(xiàng)的設(shè)備,再開一部分勞務(wù)費(fèi)進(jìn)來,這樣可行不?
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目 給客戶裝一套音響設(shè)備, 只簽了1份合同 有注明設(shè)備費(fèi)用和安裝費(fèi) 設(shè)備是我們采購回來給客戶安裝的 發(fā)票要怎么開 能不能開建筑服務(wù) 按照一般納稅人 還是要把發(fā)票分開來開
老師,請問一下實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容是設(shè)備租賃及人工勞務(wù)費(fèi)合計(jì)報(bào)價(jià),合同約定開票稅率是9%,正常我們一般開票給客戶是:*建筑服務(wù)*塔吊安拆及服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在客戶要求我們開:*建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù) 9%,可以這樣開嗎? 按照實(shí)際業(yè)務(wù)我們的開票品目應(yīng)該怎么開呢
老師,我想咨詢一下,我們公司要簽一個(gè)合同,主要內(nèi)容是給客戶的通信設(shè)備,提供設(shè)備的安裝、集成、調(diào)試、以及后續(xù)的維保。這個(gè)是算混合銷售,按照我們的主營業(yè)務(wù)(技術(shù)服務(wù))征稅呢,還是說按建筑服務(wù)和技術(shù)服務(wù)分開征稅呢?
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營業(yè)收入嗎
年末審計(jì)調(diào)賬,讓庫存現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款,那其他應(yīng)收款二級(jí)科目怎么設(shè)置,把貸款金額調(diào)到其他應(yīng)付款,這樣二級(jí)科目怎么設(shè)置
老師,內(nèi)蒙古大額醫(yī)療保險(xiǎn)如何核定
生產(chǎn)企業(yè)可以買進(jìn)直接出口嗎
2023年5月30日 忘記申報(bào)企業(yè)清算匯繳了, 這個(gè)一般罰款多少錢 , 沒業(yè)務(wù)的企業(yè) 零申報(bào)。
研發(fā)人員,中間可以換人嗎
老師,廠區(qū)綜合網(wǎng)絡(luò)集成安裝,發(fā)票開給我們的是電信業(yè)務(wù)使用費(fèi),有沒有問題?
老師,售樓處拆除,開發(fā)票怎么開大類
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒有看到,今天對賬發(fā)現(xiàn)了,對方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
您的意思就是這樣可以開具和設(shè)備一樣的13.的發(fā)票對嗎
是的 可以和設(shè)備一樣的稅率,滿足上述條件 如果金額和銷售差不多的,可以單獨(dú)稅率開票