同學(xué)你好 發(fā)出材料 借,委托加工物資978500 貸,原材料978500 支付加工費 借,委托加工物資28500 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項3705 貸,銀行存款32205 支付消費稅 借,委托加工物資53000 貸,銀行存款53000 支付運雜費 借,委托加工物資8400 貸,銀行存款8400 收回 借,庫存商品1068400 貸,委托加工物資1068400
請問有沒有老師遇到這種情況,轉(zhuǎn)股,說固定資產(chǎn)股權(quán)超過總資產(chǎn)20%,他還要結(jié)合24年12月的報表和25年5月的報表來看,就算是5月沒超過,12月超過了也不行嗎?
想應(yīng)聘成本會計職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會計,且對制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗??想有償?shù)恼堃晃焕蠋煄氯腴T。
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們,要求我們舉證,有個投資收益,我填了兩個表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間,可以更正申報嗎
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
@董孝彬老師你好,有問題請教,請別的老師不用回應(yīng),謝謝!
家權(quán),你說的“今年沖暫估就是要計入未分配利潤,但是,因為那個是虛假暫估,需要更正去年的報表,做匯算,不是在匯算申報表納稅調(diào)整”需要更正去年12月的報表?還是哪月的報表
農(nóng)產(chǎn)品的青菜初加工包括哪種?
老師,咨詢一個問題,2024年補(bǔ)交的2023年的消費稅,但附加稅多申報了,下個月申報,我要怎么進(jìn)行抵扣
老師,公司建行U盾,老板想在手機(jī)上操作轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)業(yè)務(wù),要下載什么app,以及操作流程咋樣的啊
哇,你是怎么想出來的呢
同學(xué)你好,是有什么問題 么?
這道題我想不出來,分錄怎么寫不太會
同學(xué)你好,這個就是按委托加工物資核算的步驟一步步做就可以的; 發(fā)出材料 支付加工費 支付消費稅 支付運雜費 收回