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我們是在外地施工的工程企業(yè),最近業(yè)主要給我們打1000萬,需要開兩張發(fā)票,一張工程施工款的440萬,一張安全文明施工費的560萬,分包出去的部分沒有發(fā)票。請問我應該怎么計算應繳納的增值稅和附加稅

2020-09-13 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 15:28

你好,同學。 你這你 開發(fā)票后,你要按開票金額交增值稅,附加稅。對應的分包,是你的成本,你要取得發(fā)票,如果沒有發(fā)票,就不可抵扣進項,同時沒有成本,你要全額交所得稅處理的。

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你好,同學。 你這你 開發(fā)票后,你要按開票金額交增值稅,附加稅。對應的分包,是你的成本,你要取得發(fā)票,如果沒有發(fā)票,就不可抵扣進項,同時沒有成本,你要全額交所得稅處理的。
2020-09-13
進項票可以是材料費和人工費。老板的車你們得有租賃發(fā)票才行,如果沒有租賃,與車相關的做不了 可以的,可以這么做的。
2024-11-13
你好,也可以按照收入的80%或者是90來結轉成本的,可以沒有合同毛利潤,直接借主營業(yè)務成本,貸工程施工。
2023-07-15
借營業(yè)外支出貸銀行存款 匯算不允許抵扣的
2023-10-18
同學您好,針對你甲方將部分工程直接分給另外一家公司去干,但給你們公司3個點的服務費用,這就相當于你們公司把所有公司總包下來,對方是你下屬的分包,只是直接與甲方簽合同,但該我得的利潤還是會給你3個點,這3個點相當于純利潤無成本。對于這3個點是需要給甲方開具發(fā)票的,開具工程服務發(fā)票即可。
2024-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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