你好,同學。 你這你 開發(fā)票后,你要按開票金額交增值稅,附加稅。對應的分包,是你的成本,你要取得發(fā)票,如果沒有發(fā)票,就不可抵扣進項,同時沒有成本,你要全額交所得稅處理的。
我們是在外地施工的工程企業(yè),最近業(yè)主要給我們打1000萬,需要開兩張發(fā)票,一張工程施工款的440萬,一張安全文明施工費的560萬,分包出去的部分沒有發(fā)票。請問我應該怎么計算應繳納的增值稅和附加稅
我公司是一般納稅人的建安業(yè)公司,異地項目預交增值稅計算公式是:應預繳增值稅稅額=(取得的全部價款和價外費用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近開出200萬銷項票,但預計從甲方實際能結算到工程款160萬,我的問題是:我能否按照實際收到的160萬來計算預交增值稅呢?
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
請問老師,我們有一個廠房的部分工程是交給個人做的,現在個人開了發(fā)票給我們,我們替他把該發(fā)票對應的增值稅及附加稅甚至個人所得稅都包含在內支付了,且她的繳納增值稅及附加稅個稅的完稅證明交給了我們,請問這張繳稅的完稅證明我要怎么入賬?我可以把他們直接放在在建工程里嗎,還是要做到營業(yè)稅金及附加之類的
請問老師,甲方將給我們的工程分出去一部分給了另一家建筑施工企業(yè),我們與另外企業(yè)沒有轉包協議,他們直接與甲方簽合同結算開票,但是甲方會從他們的結算款中扣除3%的分包服務費給我們,那么我們收到3%的款,應該給甲方開發(fā)票嗎?開什么發(fā)票?還有這3%是因另外企業(yè)而起,但是對方沒有直接交給我們,我們應該給誰開票開什么票?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?