你好 可以的 附上個(gè)人付款證明

我在淘寶購(gòu)物,商品實(shí)際金額為392元,淘金幣抵扣0.25元,實(shí)際付款391.75元,商家開具的發(fā)票金額為392元,我能否直接用這張發(fā)票按實(shí)際付款金額391.75元報(bào)銷
請(qǐng)問(wèn)老師:我公司公司購(gòu)買的研發(fā)設(shè)備,原價(jià)10003,實(shí)際付款也是10003元,最后專票金額為10000元,說(shuō)是開發(fā)票時(shí)用了一張優(yōu)惠券3元,這3元怎么人入賬?
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發(fā)商品,稅銷售總金額為300萬(wàn)元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實(shí)際收回不含稅銷售額100萬(wàn)元;零售商品實(shí)際取得銷售收入220萬(wàn)舊換新方式銷售商品實(shí)際取得收入50萬(wàn)元,收購(gòu)的舊貨作價(jià)6萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)商用發(fā)票,支付價(jià)款180萬(wàn)元、增值稅稅額23.4萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)辦公電腦取得增值付價(jià)款3萬(wàn)元、增值稅稅額0.39萬(wàn)元;從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)生非正常4萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
老師,供應(yīng)商要求發(fā)票高開為100元,我們按實(shí)際價(jià)格50元付款就好,請(qǐng)問(wèn)這可以么?我這邊拿100的發(fā)票按50的金額入賬,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)。
采購(gòu)商品,供應(yīng)商給的折扣做在哪個(gè)科目?比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購(gòu)買商品,訂單金額是800,實(shí)際支付只支付了750元,優(yōu)惠了50元,但是你要求開具發(fā)票,發(fā)票開的是800元,它的來(lái)貨單上也是800元,我入庫(kù)金額按發(fā)票金額入賬,那多出來(lái)的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個(gè)科目呢?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

