你好,不免的,一般納稅人開(kāi)普票和開(kāi)專票一樣的
疫情下,對(duì)一般納稅人生活服務(wù)企業(yè)免征增值稅及附加,已按稅局要求向客戶開(kāi)具免稅增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的是免稅發(fā)票還需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)今年疫情國(guó)家對(duì)湖北省的小規(guī)模納稅人企業(yè)實(shí)行開(kāi)普票就免增值稅,那么對(duì)于一般納稅人企業(yè)開(kāi)具普票免不免增值稅呢?
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開(kāi)票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
老師,2020年湖北省小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅,那開(kāi)具普票免掉的稅款,,是不是應(yīng)該要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)征所得稅的? 增值稅申報(bào)表,減免稅表填寫(xiě)了減免政策,減免稅款,如圖,減免稅135元,這個(gè)所得稅不免的吧?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)票不滿30萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一張就已經(jīng)減免不交稅了。是不是?第二張附表,關(guān)于湖北省外疫情期間減免增值稅1個(gè)點(diǎn)這個(gè)附表就不用填了
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
個(gè)人可以去稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)專票嗎?我們是一般納稅人企業(yè),可是我們的客戶大多數(shù)都是個(gè)人司機(jī),他們可以去稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)專票給我們公司嗎?
你好,個(gè)人不能代開(kāi)專票的
那我們公司的稅負(fù)就太高了,幾乎沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)老師有什么好的辦法降低我們的增值稅稅負(fù)嗎?
你好,那也不能去虛開(kāi)發(fā)票來(lái)抵扣的,稅負(fù)高,也說(shuō)明利潤(rùn)高,稅收策劃是很復(fù)雜的問(wèn)題,在這里我也說(shuō)不清楚的呢,再說(shuō)我現(xiàn)在馬上要出去有點(diǎn)事