您好 小規(guī)模納稅人開(kāi)票不滿30萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一張就已經(jīng)減免不交稅了 是的 其他的表可以不填寫(xiě)了
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)票不滿30萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一張就已經(jīng)減免不交稅了。是不是?第二張附表,關(guān)于湖北省外疫情期間減免增值稅1個(gè)點(diǎn)這個(gè)附表就不用填了
小規(guī)模開(kāi)的專票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對(duì)嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開(kāi)了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)?需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫(xiě)3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)的增值稅專用發(fā)票3%,開(kāi)了16萬(wàn)專票,我填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填寫(xiě)增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
老師累計(jì)折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來(lái)的年報(bào),看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)了
老師,請(qǐng)問(wèn)公司邀請(qǐng)外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費(fèi)住宿費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨(dú)立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫(xiě)
老師,24年的費(fèi)用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個(gè)情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個(gè)人自己與加油站拉貨,沒(méi)來(lái)公司開(kāi)票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說(shuō)是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開(kāi)給我們的有普票也有專票 但是目前沒(méi)人報(bào)銷,沒(méi)有支出,這個(gè)怎么做賬
那我記會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候,減免金額記入營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候,開(kāi)票10萬(wàn),增值稅1000元,記入營(yíng)業(yè)外收入金額是1000元,還是3000元。開(kāi)票是開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的
記入營(yíng)業(yè)外收入金額是1000元
那增值稅申報(bào)表里面的減免稅額,就和發(fā)票稅額不一樣了
是的 這個(gè)不一樣沒(méi)事的