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請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)票不滿30萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一張就已經(jīng)減免不交稅了。是不是?第二張附表,關(guān)于湖北省外疫情期間減免增值稅1個(gè)點(diǎn)這個(gè)附表就不用填了

2020-10-20 18:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 18:41

您好 小規(guī)模納稅人開(kāi)票不滿30萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一張就已經(jīng)減免不交稅了 是的 其他的表可以不填寫(xiě)了

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2020-10-20 18:45

那我記會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候,減免金額記入營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候,開(kāi)票10萬(wàn),增值稅1000元,記入營(yíng)業(yè)外收入金額是1000元,還是3000元。開(kāi)票是開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的

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齊紅老師 解答 2020-10-20 18:45

記入營(yíng)業(yè)外收入金額是1000元

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2020-10-20 19:52

那增值稅申報(bào)表里面的減免稅額,就和發(fā)票稅額不一樣了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 19:53

是的 這個(gè)不一樣沒(méi)事的

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您好 小規(guī)模納稅人開(kāi)票不滿30萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一張就已經(jīng)減免不交稅了 是的 其他的表可以不填寫(xiě)了
2020-10-20
不是,這個(gè)是按1行這個(gè)是開(kāi)1%專票吧? 1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-05
你好,你需要交增值稅的嗎?不需要繳納的,在第11欄或者事實(shí)欄填寫(xiě)你的不含稅銷售額就可以的有限公司,填寫(xiě)的是第十欄, 個(gè)體戶填寫(xiě)的是第11欄。
2022-04-19
同學(xué)你好 1,請(qǐng)問(wèn)一下小微企業(yè)是不含稅的銷售額小于等于30萬(wàn)免增值稅是嗎?——如果開(kāi)的都是普票,是免增值稅的 2,小規(guī)模納稅申報(bào)表第十行填不含稅銷售額,第二十行填不含稅銷售額乘以3%是嗎?——填入第十行后,第二十行是自動(dòng)帶出的; 3,如果不含稅銷售額大于30就填第二行,在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,本期發(fā)生額是不含稅銷售額乘以2%是嗎?最后代到主表第十八行是嗎?——減征的部分是帶到主表的16行;
2020-08-27
你好,就是這樣填的了呢
2024-04-17
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