你好 可以自己打印電子 發(fā)票 專(zhuān)票可以抵扣,一般納稅人收專(zhuān)票好
老師好,像有的商家可以開(kāi)增值稅普通電子發(fā)票,無(wú)需快遞費(fèi),自己可以直接打印;也可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票紙質(zhì)版,稅點(diǎn)可以抵扣,但是專(zhuān)票快遞費(fèi)需要到付,可抵扣的稅點(diǎn)和快遞費(fèi)相當(dāng),選擇哪種發(fā)票做賬好?謝謝。
老師,您好。我們單位有內(nèi)貿(mào)也有出口,貨款的發(fā)票是分開(kāi)開(kāi)的,出扣的退稅內(nèi)銷(xiāo)的抵扣,還有一種像順豐快遞費(fèi)也開(kāi)增值稅專(zhuān)票,這類(lèi)和貨物無(wú)關(guān)的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣嗎?
2024年11月有張出口發(fā)票因?yàn)楦?yīng)商溝通錯(cuò)誤導(dǎo)致無(wú)法退稅(9%稅率)(供應(yīng)商也不會(huì)重開(kāi)了),現(xiàn)在是想做成視同內(nèi)銷(xiāo),我也按9%的稅率寫(xiě)收入和應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我是2月直接做賬務(wù)處理抵扣認(rèn)證那張發(fā)票差額交增值稅可以嗎?(用不用等到25年6月?)然后我還需要在電子稅務(wù)局選什么申請(qǐng)嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是一般納稅人的公司,一般收專(zhuān)票好些吧?
你好 是的 是一般納稅人的公司,一般收專(zhuān)票好些