姐應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
收到進(jìn)項發(fā)票,有一個進(jìn)項稅金,分錄是借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。那這個進(jìn)項稅金在月末時應(yīng)該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
本公司目前是免增值稅的,所開的發(fā)票都是免稅的,本月取得一張進(jìn)項票,分錄: 借:勞務(wù)成本 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金 那么到月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,這個進(jìn)項稅應(yīng)該如何做分錄?
你好 上個月有留抵進(jìn)項 做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 那這個月做完賬 我要結(jié)轉(zhuǎn)銷項 分錄應(yīng)該怎么寫
老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項那就不平了,請問老師是不是不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這筆分錄
前提是銷項>進(jìn)項,月末進(jìn)項稅額/銷項稅額/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末需要分別結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個分錄需要做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
3題第一問錯在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價,需要重開136萬,會不會有預(yù)警
貿(mào)易公司報損有比例嗎?
公允價值變動損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
老師 想問下商貿(mào)供應(yīng)鏈公司 還有電商 有什么財務(wù)軟件好 哪一款性價比高
請問老師酒店提供住宿服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
請問:權(quán)益法核算,被投資方在什么情況下,投資方不需要調(diào)整?
那這個在最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,這個進(jìn)項稅還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以