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收到進(jìn)項發(fā)票,有一個進(jìn)項稅金,分錄是借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。那這個進(jìn)項稅金在月末時應(yīng)該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

2020-09-11 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 23:24

姐應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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快賬用戶3932 追問 2020-09-11 23:26

那這個在最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,這個進(jìn)項稅還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-12 01:25

月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以

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姐應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-09-11
你好 你們免稅的話,進(jìn)項稅是不可以抵扣的,直接計入成本就可以了。
2020-09-13
借應(yīng)交增值稅銷項稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
2024-01-11
學(xué)員您好,把進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021-08-02
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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