借固定資產(chǎn)清理, 借 累計(jì)折舊, 貸 固定資產(chǎn)。 借 原材料 貨 固定資產(chǎn)清理
老師,去年有一筆原材料錯(cuò)當(dāng)成固定資產(chǎn)入賬了,我現(xiàn)在是紅字沖掉,重新做分錄,借,原材料,貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎? 還是予以調(diào)整,借,原材料,貸,固定資產(chǎn)
2019年原材料,錯(cuò)入成固定資產(chǎn),現(xiàn)在可以做固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)原材料嗎? 原材料用于組裝機(jī)子出售 借固定資產(chǎn)清理, 借 累計(jì)折舊, 貸 固定資產(chǎn)。 借 原材料 貨 固定資產(chǎn)。
購(gòu)買固定資產(chǎn)手機(jī) 借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 做了一次性折舊后 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 怎么時(shí)候才做固定清理 是借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) (原值)嗎?
固定資產(chǎn)清理,原值3.3萬(wàn),已計(jì)提累計(jì)折舊1.77萬(wàn),剩1.35萬(wàn)未計(jì)提包括殘值,賣1.3萬(wàn),分錄1.借現(xiàn)金1.3萬(wàn)貸固定資產(chǎn)清理1.3,2步借固定資料清理1.3萬(wàn),借累計(jì)折舊1.77萬(wàn)貸固定資產(chǎn)3萬(wàn),3步借營(yíng)業(yè)外收入13000,貸固定資產(chǎn)清理1.3萬(wàn),這樣做對(duì)嗎?
借:原材料200000貸:材料采購(gòu)199600材料成本差異400(11)借:固定資產(chǎn)172940應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應(yīng)付職工薪酬456000(14)借:固定資產(chǎn)2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊360000貸:固定資產(chǎn)400000借:固定資產(chǎn)清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產(chǎn)清理1600借:營(yíng)業(yè)外支出—處理固定資產(chǎn)損失39400貸:固定資產(chǎn)清理39400(16)借:固定資產(chǎn)清理500000累計(jì)折舊300000貸:固定資產(chǎn)800000借:銀行存款600000貸:固定資產(chǎn)清理600000借:固定資產(chǎn)清理100000貸:營(yíng)業(yè)外收入—處理固定資產(chǎn)凈收益100000(17)借:生產(chǎn)成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000
專家評(píng)審費(fèi)要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費(fèi),那么支付單位實(shí)際支付多少個(gè)稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個(gè)該怎么計(jì)算?
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)怎么辦呢?
銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,怎么開(kāi)票?超過(guò)10萬(wàn)減按1%開(kāi)票?
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開(kāi)業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒(méi)有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒(méi)有了,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
好的,謝謝!
不客氣 祝您工作順利