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老師:支付一筆辦公費(fèi),款從銀行支付未收到發(fā)票怎么做分錄

2020-09-11 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 14:31

您好,同學(xué),可以做如下分錄: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶4450 追問 2020-09-11 14:31

發(fā)票收到后呢

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齊紅老師 解答 2020-09-11 14:33

發(fā)票收到以后,您可以做以下分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4450 追問 2020-09-11 14:34

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-11 14:35

不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)!

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您好,同學(xué),可以做如下分錄: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-09-11
你好,你可以借預(yù)付賬款貸,銀行存款。
2025-03-19
你好 你是 購買社保里面的養(yǎng)老保險(xiǎn)。這個(gè)是 做賬 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款
2021-07-29
同學(xué)你好 1; 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 2; 借,管理費(fèi)用等 貸,預(yù)付賬款;
2022-01-06
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款
2021-05-05
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