你好 借 管理費用 應交稅費 貸 銀行存款
一般納稅人,認證進項稅額的會計分錄怎么寫
一般納稅人進項稅沒認證的時候記“待認證”,等認證了的時候怎么寫分錄呢?
請問一般納稅人進項發(fā)票未認證的會計分錄怎么做?
1.一般納稅人進項稅認證的會計分錄2.銷項稅抵扣進項稅的會計分錄(認證的進項稅>銷項稅)
一般納稅人進項票認證后,分錄怎么寫
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準則,和現(xiàn)行的新收入準則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
我的意思是勾選發(fā)票認證進項稅額的會計分錄怎么做,抵扣增值稅的會計分錄又怎么寫呢??
借 管理費用等 應交稅費 貸 銀行存款
認證了就抵扣了,做一筆分錄的
好像是。借:待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~進項稅額。這兩個借貸方我不知道有沒有寫正確
借 管理費用等 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸 銀行存款 抵扣的時候 借 應交稅費~進項稅額 貸 應交稅費-待抵扣進項稅額