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請問一般納稅人進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證的會計分錄怎么做?

2022-01-25 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-25 10:07

借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款。

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快賬用戶5188 追問 2022-01-25 10:09

和我想的一樣,就是不敢確定,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-25 10:09

不用客氣,工作愉快。

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借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款。
2022-01-25
你好,沒有認(rèn)證,借管理費用應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸銀行存款 認(rèn)證之后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2021-11-02
你好,對的是的,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?還是不需要抵扣了?
2022-04-07
第一問,借:應(yīng)繳稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)繳稅費-增值稅-進(jìn)項 未認(rèn)證的,在取得時就計入:貸:應(yīng)繳稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項
2021-09-04
你好 借 管理費用 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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