同學(xué),你好。另外一張表的公司名稱(chēng)與這賬表的公司名稱(chēng)一致,用vlookup函數(shù)就可以做到了。
老師怎么把這張表的,本年累計(jì)收入對(duì)應(yīng)的公司的數(shù)據(jù),引用在另一張表公司累計(jì)???呀?
老師,咨詢(xún)下,我們一個(gè)公司更名了,公司的賬要全部轉(zhuǎn)到另一個(gè)公司里去,資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)據(jù)我轉(zhuǎn)了,但是利潤(rùn)表上本年累計(jì)數(shù)據(jù)是怎么轉(zhuǎn)的謝謝!
老師,21年7月公司從手工賬忘億企贏錄入數(shù)據(jù)時(shí),利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù)也一樣,本年累計(jì)數(shù)少錄了前6個(gè)月的數(shù)據(jù),2022年6月才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在該怎么辦???
老師,3月成立公司,利潤(rùn)表上本期發(fā)生數(shù)-379755.62元,第二個(gè)月-249541.9元,表上的本年累計(jì)數(shù)就變成這兩個(gè)數(shù)字的和-629297.52,老師,這虧損一個(gè)季度以后盈利了,本年累計(jì)也很難到正數(shù),怎么辦啊
接收過(guò)來(lái)的小規(guī)模公司,期初數(shù)跟他給我的科目余額表對(duì)上了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤(rùn)表本年累計(jì)+資產(chǎn)負(fù)債表年初本年累計(jì)不等于期末數(shù)本年累計(jì),請(qǐng)問(wèn)老師可不可以做一筆調(diào)賬的分錄
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率