稅負(fù)是按季度統(tǒng)計(jì),你看下是這個月的嗎? 是這個月的話,你可以這個月少交一點(diǎn), 下一個月多交一點(diǎn),平衡一下稅負(fù)。稅務(wù)局一般考核稅負(fù)也是按季度,10~12月是一個季度 這個沒關(guān)系 稅負(fù)你老板管的嚴(yán)格不

老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會計(jì)助理,這個男會計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計(jì)學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計(jì)給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 我碰到個問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師10月份社保,只交補(bǔ)之前1-9月金額,10月份當(dāng)月的社保不繳納嗎?
老師您好,我們一直是從公賬提備用金出來給員工發(fā)提成,每月提得挺多的,我們目前成本票太少,我想著以后公賬給員工發(fā)提成這樣是不是更好些?
25年給6個員工申報(bào)了全年一次性獎金,還差一個沒申報(bào),這個月可以申報(bào)嗎
老師,做受益人備案是用個人登錄 還是法人登錄
老師我的進(jìn)賬是3個點(diǎn),,我往外開13的票,實(shí)際算法是加多少個點(diǎn)啊,應(yīng)該按不含稅價(jià)還是含稅價(jià)計(jì)算呢?
那老師 工商年報(bào)要明年才做 今年那個不是股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)來備注投資款也可以是嗎 明年做工商年報(bào)的時(shí)候填上去就可以了是嗎
老師,開給個人的發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
從廠家采購陳皮回來銷售,開發(fā)票的話按什么類目開?普通發(fā)票稅點(diǎn)多少呢
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅重分類需要在賬面做調(diào)整嗎?我看審計(jì)做了分錄,借:其他流動 貸:所得稅費(fèi)用
老師好,今天開發(fā)票的名稱是鏈條在51發(fā)票查詢的稅率是13,我們是小規(guī)模3個點(diǎn)的稅能用這個名稱嗎?


老板稅負(fù)率管的嚴(yán),給我們是2上下浮動,也是符合商貿(mào)行業(yè)的,我每個月都算有稅負(fù)率,有時(shí)高有時(shí)低,
那你這個月高一點(diǎn),下一個月就低一點(diǎn)兒一樣。你可以預(yù)計(jì)一下,你估算下一個月會什么情況,根據(jù)這個來適當(dāng)?shù)恼{(diào)整就行。每個月不好計(jì)算的情況下,你就按季度。本來稅負(fù)考核的就是按季度。
稅負(fù)率考核按季度,比如4月1.4。5月1.7。6月1.56,季度平均是什么算的,
1到3月份是一個季度 4-6月份 7-9 10-12 都是一個季度 一個季度繳納的增值稅/一個季度的銷售額=增值稅稅負(fù)。