你好 確實沒有發(fā)票和相關(guān)票據(jù) 用審核的情況說明做賬 可以據(jù)實做賬 只是稅務(wù)上是無法稅前扣除 。有調(diào)增處理的 多繳納企業(yè)所得稅
請問一兩年前收到的款,沒開票給對方,現(xiàn)在要平賬,是做內(nèi)部審批單據(jù)做無票收入,還是向?qū)Ψ介_票,現(xiàn)在確認(rèn)收入是否會涉及到以前利潤的調(diào)整,面對的稅務(wù)風(fēng)險有哪些
請問已經(jīng)現(xiàn)付很久的賬款一直未平,現(xiàn)在自查平賬,公司內(nèi)部制作的老板審核的單據(jù)是否可以作為入賬的依據(jù),面對的稅務(wù)風(fēng)險有哪些
CPA對A公司2019年度財務(wù)報表進(jìn)行審計時,發(fā)現(xiàn)A公司可能存在下列導(dǎo)致錯誤的情況: (1)已列入存貨的委托B公司代銷的商品可能并不存在: (2)期末存貨的盤點可能存在較大差錯: (3)當(dāng)年對應(yīng)收賬款所提的壞賬準(zhǔn)備可能不正確; (4)可能存在未入賬的應(yīng)付賬款; (5)長期借款中可能有一年內(nèi)將要到期的部分。 要求:上述情況可能導(dǎo)致哪像報表項目的什么認(rèn)定存在問題為檢查該認(rèn)定是否存在問題,注冊會計師可以試試哪些審計程序,該審計程序可獲得什么類型的審計證據(jù)
、在審計過程中,估計審計項目的可接受的審計風(fēng)險為10%,通過對審計項目的評估,得出被審計單位的重大錯報風(fēng)險為20%。任務(wù)要求:計算注冊會計師可接受的檢查風(fēng)險是多少?五、綜合題(共2題,每小題10分,共20分)1、20×7年12月31日下班后,注冊會計師參加對M公司庫存現(xiàn)金的清查盤點工作。清查結(jié)果如下:(1)截至12月31日,庫存現(xiàn)金日記賬的賬面余額為21925.41元,實際盤存庫存現(xiàn)金僅為19226.06元。(2)發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金日記賬中夾有借據(jù)一張,金額為2560元。(3)發(fā)現(xiàn)保險柜中有12月1日收到銷售產(chǎn)品的轉(zhuǎn)賬支票一張,計價7500元。(4)發(fā)現(xiàn)保險柜中有代領(lǐng)工資215元,單獨封包。(5)銀行核定M公司的庫存現(xiàn)金限額為10000元。任務(wù)要求:指出M公司現(xiàn)金管理中存在的主要問題,并提出改進(jìn)意見2、審計人員在對XX公司的銀行存款進(jìn)行審計時,經(jīng)查該公司2018年12月31日銀行存款日記賬的余額為84000元,銀行對賬單的余額為111000元,經(jīng)過逐筆核對有如下未達(dá)賬項
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補(bǔ)單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費(fèi)稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開始員工超過30人了,但是10月份員工沒有超過30人,這樣我們就如實申報人數(shù),會交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來的員工,之前在別的公司上班,已填過個稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報,個稅就直接減了嗎?
請問殘保金一般是什么時候繳納?總分機(jī)構(gòu)類似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說0申報?
收到對方的違約金20萬,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對嗎老師
應(yīng)聘成本會計需要會哪些專業(yè)知識
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報9月增值稅的時候一起勾選?
老師,前會計沒有錄入銀行,新會計從接手后開始錄入,會有期初金額對不上,怎么一筆調(diào)整,計入那個科目更好,
發(fā)票對方早已經(jīng)開給我方,而且我方當(dāng)時已現(xiàn)金付款,老板一直沒說,之前會計也一直沒處理,這種稅前也不能抵扣?
你好 有發(fā)票的就可以稅前扣除的 。 你補(bǔ)賬就行了 沒有跨年把
有些供貨方已經(jīng)跨年了,需要怎么處理
你好 跨年了 就走以前年度損益調(diào)整來做