您好,退稅是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行退稅,而且一般上年的需要在次年4月底之前完成。今年疫情影響不知道什么情況,需要具體咨詢稅務(wù)局
老師們請(qǐng)教下,老板19年4月有一筆出口的收入報(bào)關(guān)單是一百多萬。當(dāng)時(shí)沒報(bào)收入,能在現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)嗎?申報(bào)了是不是可以申請(qǐng)退稅?
老師,你好,請(qǐng)問出口企業(yè)在確認(rèn)收入時(shí),當(dāng)報(bào)關(guān)單上的出口日期和報(bào)關(guān)日期不一致時(shí),應(yīng)以哪個(gè)日期為準(zhǔn)?舉例:報(bào)關(guān)單申報(bào)日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,請(qǐng)問可以在12月份確認(rèn)收入嗎?謝謝。
老師,19年6月,有一筆25萬的收入沒申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)需要交多少稅金,罰款,滯納金呢,能大概的幫忙算一下么
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了22年申請(qǐng)留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎
老師,我們是三類外貿(mào)出口企業(yè),去年的報(bào)關(guān)單還沒有收匯,可以申請(qǐng)出口退稅了嗎?還是要等收匯了才可以申報(bào)?
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會(huì)出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個(gè)21萬的發(fā)票,是不是開不了???
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購(gòu)自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(tái)(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會(huì)計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
沒有進(jìn)項(xiàng)票的,那是可以現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入嗎?如果不補(bǔ)報(bào)的話,這筆帳掛著要怎么沖平它?有什么辦法能合理的規(guī)避掉?
您好,可以補(bǔ),資料留好。
老師,補(bǔ)報(bào)的話要交稅么?需要什么資料?
您好,出口收入,填報(bào)在附表一免抵稅里,不需要繳稅
資料得話,就是報(bào)關(guān)單,收匯憑證,合同之類的
老師能把流程說得詳細(xì)點(diǎn)嗎?謝謝
您好,不是不告訴您哈,是很久沒具體做過了,。您申報(bào)增值稅的時(shí)候看看申報(bào)表
好的,那申報(bào)之后會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
根據(jù)報(bào)關(guān)單上日期的當(dāng)日匯率計(jì)算收入和應(yīng)收。
還想請(qǐng)教個(gè)問題,就是公司公帳有一筆一百萬的收入,但是沒有開票,老板想把這筆錢轉(zhuǎn)到他私人上。想問下要怎么合理的把這筆錢轉(zhuǎn)走,又能避免交稅呢?
您好,這個(gè)我沒有涉及過哈