增值稅按票面上的稅額繳納 附加稅以實際繳納的增值稅為依據(jù) 印花稅按含稅銷售額的 3/萬 所得稅看 是公司還是個體戶

老師,請問我給別人開了282030的專票,需要交多少錢?(這個季度剛超30萬)
老師,我們是定額的,“一般是季報 普票 只要季度不超過8316*3即可 季度超了8316*3 不超30萬 只交個稅 其他稅補交 超了30萬 都需要繳納 不含稅銷售額*稅率” 引號是昨天老師回答的, 現(xiàn)在我要問下 不超30萬只交個稅,稅率是多少?怎么算呢
老師,個體工商戶,我定額每個季度30萬,現(xiàn)在這個季度開超了,1%的稅率,開了40萬,那這個季度的40萬要交那些稅,交多少?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 每個月和每個季度開票不能超過多少啊 超過多少交稅啊 普票和專票。普票一個月開了10萬。專票開了1萬 季度合計開票普票30萬專票2萬 總計開票季度32萬 需要32萬都征稅嗎
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
公戶可以幫我具體算下得交多少錢嗎?
算完給打賞謝謝老師
專票開的1%稅率的話 增值稅282030/1.01*0.1=2792.38 城建稅市區(qū)7% 城鎮(zhèn)5% 其他1% 教育 3% 地方教育2% 以單位在市區(qū)為例 附加稅=2792.38*(7%%2B3%%2B2%)=335.09 印花稅=282030*3/萬=84.6 所得稅一般是不含稅收入的5‰ 即282030/1.01*5‰=1396.19 (以申報表為準) 總計4608.26 僅供參考(如果開的是3%稅率 按此方法算就可以的)
肯定不會到5000吧?
主要得看所得稅 有的可能是8‰ 那就超5000了 你們是個體戶還是公司制 個體戶一般會低于5‰的 公司可能會高于5‰
是按照企業(yè)的利潤算嗎?
是的 查賬征收的話 看利潤 核定的話 看核定率