 
                            不一定 你們以前年度有虧損的嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告中利潤(rùn)表期末利潤(rùn)為正數(shù),為什么所得稅費(fèi)用欄沒數(shù)據(jù),請(qǐng)問是不是漏填了?
老師,請(qǐng)問我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,本年利潤(rùn)為315779.03。這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的。請(qǐng)問為什么利潤(rùn)表中,當(dāng)月利潤(rùn)總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯(cuò)了。
請(qǐng)問老師,為什么利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),所得稅費(fèi)用居然是正數(shù)?不是說有利潤(rùn)才發(fā)生所得稅,這是什么情況
年末審計(jì)所出的報(bào)告跟公司的報(bào)表又出如,如資產(chǎn)負(fù)債表都對(duì)上,利潤(rùn)表總利潤(rùn)也對(duì)上,就是利潤(rùn)表分項(xiàng)支出不一致,如稅金印花稅賬做到管理費(fèi)用了,審計(jì)報(bào)告在g利潤(rùn)表中列入稅金及附加欄,請(qǐng)問對(duì)外填表以誰的報(bào)表為主?
請(qǐng)問我們沒有銷售,但產(chǎn)生了一點(diǎn)管理費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)數(shù),請(qǐng)問報(bào)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)要為負(fù)數(shù)還是不填呢?
 
                老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?


公司2019年剛成立是第一年投標(biāo)用的審計(jì)報(bào)告?
你好,這個(gè)看你去年的匯算,清交就可以。
去年匯算沒有補(bǔ)稅,審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)期末總額為正數(shù),所得稅欄卻沒數(shù)據(jù),個(gè)人感覺有點(diǎn)不對(duì)。提供給會(huì)計(jì)師事務(wù)所的利潤(rùn)表本月、期未數(shù)都是虧損
別看審計(jì)報(bào)告,看你們自己申報(bào)的匯算清繳審計(jì)報(bào)告都可以出假。