你好出口的,你們不需要交增值稅的,也不存在含稅不含稅,直接看主營業(yè)務(wù)收入就可以
有出口企業(yè)的印花稅不是合同的不含稅銷售額是計稅基礎(chǔ)嗎
老師您好!購銷合同印花稅計稅基礎(chǔ)是合同含增值稅的總金額嗎?謝謝!
印花稅計稅基礎(chǔ)是銷售收入加抵扣的不含稅金額嗎
老師,銷售合同印花稅稅計稅基礎(chǔ)是按不含稅銷售額征收還是含稅銷售額?
請問申報印花稅的計稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額加不含稅購進(jìn)金額之和嗎?
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開啊?
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請問住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊資金實繳,印花稅是按照注冊資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動都需要氮?dú)猓敲瓷a(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因為開勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項,收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
有內(nèi)銷和外銷 但是見領(lǐng)導(dǎo)申報的時候都比實際銷售額大的多
你好,你們合同是約定的含稅還是不含稅。