銷售合同印花稅稅計(jì)稅基礎(chǔ)是按不含稅銷售額征收
請(qǐng)問老師印花稅的基數(shù)是含稅銷售額,還是不含稅銷售額
有出口企業(yè)的印花稅不是合同的不含稅銷售額是計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
簽合同,合同上銷售額與稅額分開說明,交的印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是按銷售額還是按價(jià)稅合計(jì)金額
老師,印花稅計(jì)稅依據(jù)是按含稅銷售額還是不含稅銷售額?
老師,印花稅計(jì)稅金額是按合同額還是不含稅銷售額
銷售開票金額含稅1550元,稅額怎么填
老師7月份做工資表計(jì)提2人社保其他應(yīng)付款1438.42 8月份實(shí)際支付了3人社保費(fèi)用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個(gè)人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營(yíng)范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個(gè)客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個(gè)員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡(jiǎn)易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時(shí),我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個(gè)可以抵嗎?
我司給車行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請(qǐng)問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購(gòu)材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?