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Q

老師,我們有一筆往來賬,讓對(duì)方多開票了,現(xiàn)在掛著500多萬的賬,那個(gè)要如何平賬呀?是外地的公司?

2020-09-10 20:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-10 20:30

你好,你們單位的現(xiàn)金賬上多嗎。

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快賬用戶9078 追問 2020-09-10 20:47

只有40萬,那個(gè)是多開票的

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:48

多開的你做老板付款的憑證,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款,然后你們慢慢還錢給法老板

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快賬用戶9078 追問 2020-09-10 20:51

老板私人卡付款的憑證?用銀行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:54

個(gè)人卡也有銀行回單。

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快賬用戶9078 追問 2020-09-10 20:56

老板沒有付呀,也沒有憑證。我的意思是說您說掛老板的其他應(yīng)付款。那這個(gè)憑證附件是什么呢

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齊紅老師 解答 2020-09-10 21:01

做一個(gè)假的嗎?不是你們應(yīng)付賬款,如果沒有支付,你做到營(yíng)業(yè)外收入里面又交所得稅啦。

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快賬用戶9078 追問 2020-09-10 21:08

蓋上對(duì)方收款的章

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快賬用戶9078 追問 2020-09-10 21:09

不知道附件要怎么出?老師這樣風(fēng)險(xiǎn)大不大呀?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 21:13

接受虛開的發(fā)票,如果被查到的話,你們需要補(bǔ)稅的。

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快賬用戶9078 追問 2020-09-10 21:14

嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-10 21:18

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,你們單位的現(xiàn)金賬上多嗎。
2020-09-10
可以的,可以這么做的。
2022-11-21
您好,其他應(yīng)付款個(gè)人往來貸方余額表示要付給這個(gè)員工款項(xiàng)但是尚未支付
2020-09-14
同學(xué)你好,這種情況不能讓賬一直掛著,需要積極采取措施進(jìn)行處理,以確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等問題。 你可以和對(duì)方溝通,整理與該公司相關(guān)的所有業(yè)務(wù)往來憑證,包括以前的付款記錄(如承兌匯票的背書記錄、現(xiàn)金付款的審批單據(jù)等),查找能夠證明已經(jīng)付款但未入賬的證據(jù)。 檢查與對(duì)方公司的合同、對(duì)賬單等文件,確認(rèn)業(yè)務(wù)往來的實(shí)際情況和款項(xiàng)支付情況。 然后,聯(lián)系對(duì)方公司的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人,說明目前發(fā)現(xiàn)的問題,要求對(duì)方核對(duì)賬目。與對(duì)方共同確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是否確實(shí)已經(jīng)結(jié)清。最后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
2024-09-09
關(guān)鍵是后期還有交易沒呢?
2024-01-02
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