是的,沒有好的辦法,要不就取得9%專票,你這個(gè)只能取得3%沒有好的辦法少交稅,你們可以公司名義買車可以抵扣,買固定資產(chǎn)這樣可以抵扣,不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)是看合計(jì)的,這個(gè)小于等于0 不需要交稅
某企業(yè)屬于一般納稅人,其所使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道:一種是一般納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)為120元/件,可以開具13%的增值稅專用發(fā)票另一種是從小規(guī)模納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)100元/件,不能開具增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的納稅籌劃方案
本企業(yè)為一般納稅人從小規(guī)模納稅人那里開到百分之三的專票,不含稅價(jià)100,進(jìn)項(xiàng)3,我們開出的為百分之九的發(fā)票,不含稅價(jià)110,銷項(xiàng)稅9.9,那我的要交的增值稅是6.9?這個(gè)應(yīng)該怎么節(jié)稅???
張老師,還是昨天那個(gè)問題,我們一般納稅人建筑公司簡易計(jì)稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入,如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入,那我們的銷項(xiàng)該如何處理
某企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,其所使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道:一種是從一般納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)格為12元一件,可以開具13%的增值稅專用發(fā)票;另一種是從小規(guī)模納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)格為10元一件,不能開具增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)一共進(jìn)貨10萬件。企業(yè)應(yīng)選擇哪個(gè)渠道?
某企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,其所使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道:一種是從一般納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)格為12元一件,可以開具13%的增值稅專用發(fā)票;另一種是從小規(guī)模納稅人那里進(jìn)貨,含稅價(jià)格為10元一件,不能開具增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)一共進(jìn)貨10萬件。企業(yè)應(yīng)選擇哪個(gè)渠道?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?