同學(xué)你好 你這個(gè)表取數(shù)有問題吧
您好,我們公司的財(cái)務(wù)軟件型號(hào)速達(dá)3000,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,報(bào)表采集不上數(shù)據(jù),怎么設(shè)置?
老師好,我是今年七月份才接受的一個(gè)公司,之前她們一直找財(cái)務(wù)公司代理的,我發(fā)現(xiàn)她們財(cái)務(wù)軟件上邊的報(bào)表和稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都不一樣)我能怎么調(diào)整,以哪個(gè)為準(zhǔn)?
用友u6軟件余額表沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用,原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方,在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是根據(jù)余額表填的,萬一要是沒看明細(xì)科目,那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有上報(bào)嗎?怎么解決這種情況呢?
我們公司做賬使用速達(dá)財(cái)務(wù)軟件,賬套初始化設(shè)置的時(shí)候選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?,F(xiàn)在使用軟件出具財(cái)務(wù)報(bào)表,其中利潤(rùn)表的本期金額是什么意思?上期金額又是什么意思?
老師,我們公司之前的財(cái)務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里面設(shè)置財(cái)務(wù)初始余額的時(shí)候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤(rùn)和未分配利潤(rùn),我算了一下是跟借方平衡的。但是財(cái)務(wù)初始余額里面沒有利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
物業(yè)會(huì)計(jì),公司安裝門禁道閘門15000元,請(qǐng)問寫個(gè)費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請(qǐng)賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個(gè)該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評(píng)價(jià) 專勝客 專長(zhǎng)領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
你好老師,應(yīng)該是,我該怎么設(shè)置?
這個(gè)是軟件設(shè)置問題,需要找軟件客服哦
你好,銀行產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)除了記入財(cái)務(wù)費(fèi)用還可以記入別的科目嗎?要是可以記入別的科目我就不用找軟件客服了
這個(gè)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用的哦
你好,因?yàn)橛浀截?cái)務(wù)費(fèi)用期末報(bào)表讀不出數(shù)據(jù),我就想能不能記到別的科目
那你記到管理費(fèi)用辦公費(fèi)
好的,謝謝
你好,我們公司財(cái)支付給別的公司的維修費(fèi),走公賬沒有票,我記在那個(gè)科目合適
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
你好,老師我們公司的財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊怎么是這樣,對(duì)嗎
你這個(gè)科目不對(duì)吧,應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)折舊
你好,是不是哪里設(shè)置錯(cuò)了,老師可以指導(dǎo)一下嗎
你是固定資產(chǎn)卡片還是自己做分錄
你好,我看之前財(cái)務(wù)軟件上固定資產(chǎn)卡片沒有填,是自己生成的分錄
最好是哪里用的固定資產(chǎn)
你好,是財(cái)務(wù)部門,但是要是記在財(cái)務(wù)費(fèi)用,我們公司的財(cái)務(wù)軟件有問題,到期末結(jié)轉(zhuǎn)不了,在報(bào)表上也體現(xiàn)不出來
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)