您好,用于加工產(chǎn)品,可以根據(jù)買價計算抵扣。
老師,我們食品廠買的菜做包子,對方給開的免稅發(fā)票,這個可以計算抵扣嗎
老師,食品企業(yè)買的蔬菜,加工包子等,收到的免稅發(fā)票是可以按10%計算抵扣是吧,對方發(fā)票是必須開清單明細嗎?菜樣多比較瑣碎
老師,我們食堂買了1000的調(diào)味品,對方這次給開了專票,這個我們進項可以正常抵扣吧?
從免稅的種植苗木公司那買的苗木,對方給我們開的免稅的發(fā)票,我們向外賣稅率多少?對方給開的免稅的發(fā)票,我們可以按多少計算抵扣?
老師,我想問一下,我們公司食堂買菜是市場的一個菜攤老板送來的,但是他的發(fā)票是以個人名義在稅局代開的那種自產(chǎn)自銷免稅的發(fā)票,請問我們收到這種發(fā)票可以計算抵扣進項稅嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
好噠,是10%計算抵扣吧?
加工生產(chǎn)適用13%稅率的產(chǎn)品,按10%計算抵扣
是按普票上不含稅金額算10給點嗎
你取得的時候免稅發(fā)票,直接按金額乘以10%
嗯嗯,知道了,謝謝您!
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快!