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老師,請問每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項稅,結(jié)轉(zhuǎn)的金額是整個月購進(jìn)貨物的進(jìn)項稅額嗎?認(rèn)證和未認(rèn)證的需要怎么處理?

2020-09-10 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 16:29

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

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2020-09-10
認(rèn)證了進(jìn)項就要那樣做的
2024-11-25
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額呢
2021-04-01
項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨的賬務(wù)處理的
2022-09-09
待認(rèn)證進(jìn)項稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
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