 
                            借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    公司業(yè)務(wù)分包出去給別人做,銷售發(fā)票由本公司開(kāi)票,收款也由公司代收。公司收到貨款后再付給分包人 這個(gè)其它應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么成立呢? 備注分包公司無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給公司
公司將員工餐承包給個(gè)人,次月收到承辦人代開(kāi)的發(fā)票,并付款,完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
企業(yè)6個(gè)月前簽發(fā)并承兌給甲公司的商業(yè)承兌匯票,到期值以銀行存款支付票據(jù)款22600元會(huì)計(jì)分錄怎么填
老師好,我司是工程公司,接的項(xiàng)目 再分包給個(gè)人。工程款由我司打給個(gè)人,那么這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做了。(個(gè)人承包代開(kāi)的發(fā)票有10萬(wàn)元,實(shí)際打給個(gè)人8萬(wàn)元其中2萬(wàn)元是工程保留金)
老師,我運(yùn)輸公司從11月份開(kāi)始交社保,老粄說(shuō)先給法人先交,然后從24年起給員工買(mǎi)社保。11月份公司給法人交社保共計(jì)946.96元。(其中公司承擔(dān)635.94元,個(gè)人承擔(dān)311.02元)。我是公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),不會(huì)寫(xiě)分錄。請(qǐng)教下,完整的分錄
 
                老師,我公司的車賣了,買(mǎi)價(jià)是2100,我怎么做賬
老師 這個(gè)8715的招待費(fèi)為什么可以全額扣除啊,招待費(fèi)不是發(fā)生額60%和收入的千分之五哪個(gè)孰低扣哪個(gè)嗎?
使用財(cái)務(wù)軟件做賬,總賬和明細(xì)賬需要導(dǎo)出保存嗎
老師,買(mǎi)方退貨,之前進(jìn)賬已抵扣,退貨分錄是不是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。對(duì)吧
老師,給別人的貸款收利息的那種,做賬時(shí)放在短期投資科目,可以嗎?有什么弊端嗎?
房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi)用,稅收編碼具體用什么
國(guó)企單位收到財(cái)政老舊小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金時(shí)確認(rèn)其他收益?還是先掛往來(lái)?
老師好,有沒(méi)有專業(yè)的建筑裝修行業(yè)的老師,我們學(xué)校圖書(shū)室裝修,需要出一份合同,合同名稱,和項(xiàng)目地址填寫(xiě)時(shí)候有沒(méi)有什么要求,幫我看下
老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開(kāi)票了,可以留底,下月再開(kāi)票嗎
受益人備案截止到11月1號(hào)嗎?


如果沒(méi)有從應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡,直接借:管理費(fèi)-餐費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這樣做會(huì)存在什么問(wèn)題呢?
老師,你好,請(qǐng)解答。
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,福利費(fèi)應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算
沒(méi)按照規(guī)定來(lái)會(huì)有什么后果吶? 然后這個(gè)會(huì)影響所得稅稅前扣除嗎?
不影響所得稅稅前扣除,不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的可以扣除