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請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,謝謝老師

請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,謝謝老師
2020-09-10 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-10 15:37

你好,題目很多,需要時(shí)間長

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快賬用戶6215 追問 2020-09-10 16:50

不急老師,今天寫完就行

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:07

1借原材料14000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2380 貸銀行存款16380

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:09

2.借原材料900 貸銀行存款900

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:10

3.借在途物資5200 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額884 貸銀行存款6084

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:10

4.借原材料5200 貸在途物資5200

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:13

5.借生產(chǎn)成本—椅子看2400 —桌子8000 制造費(fèi)用2000 貸原材料12400

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:14

6.借原材料14000 貸在途物資14000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:14

7.借其他應(yīng)收款1000 貸庫存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:15

8.借制造費(fèi)用3600 貸原材料3600

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:31

9.借銀行存款269100 貸主營業(yè)務(wù)收入230000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅39100

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:31

10.借管理費(fèi)用800 庫存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款1000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:32

11.借財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸銀行存款2000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:34

12借制造費(fèi)用180 管理費(fèi)用220 貸庫存現(xiàn)金400

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:36

13.借銀行存款228150 貸主營業(yè)務(wù)收入195000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅33150

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:38

14.借營業(yè)外支出4000 貸銀行存款4000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:44

15.借制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸銀行存款3000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:45

16借制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸累計(jì)折舊3000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:47

17.借生產(chǎn)成本椅子10000 —桌子25000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用5000 貸應(yīng)付職工薪酬50000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:51

18.借生產(chǎn)成本椅子1400 —桌子3500 制造費(fèi)用1400 管理費(fèi)用600 貸應(yīng)付職工薪酬7000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:54

19本月制造費(fèi)用合計(jì) 2000+3600+180+2000+10000+1400= 19180

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:55

椅子分配19180*10000/35000=5480 桌子分配19180-5480=13700

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齊紅老師 解答 2020-09-10 19:55

借生產(chǎn)成本椅子5480 —桌子13700 貸制造費(fèi)用19180

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:07

20借庫存商品19280 貸生產(chǎn)成本19280

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:08

21借主營業(yè)務(wù)成本19280 貸庫存商品19280

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:09

22.借稅金及附加6800 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅和教育費(fèi)附加6800

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:10

23.借主營業(yè)務(wù)收入425000 貸本年利潤425000

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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:12

借本年利潤46880 貸主營業(yè)務(wù)成本19280 管理費(fèi)用17800 稅金及附加6800 財(cái)務(wù)費(fèi)用3000

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你好,題目很多,需要時(shí)間長
2020-09-10
同學(xué)你好 請一題一問 工資分錄是 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 二、收入分錄是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品等科目
2020-10-09
你好,題目很多,需要時(shí)間長
2020-09-10
學(xué)員朋友馬上給您解決
2022-12-18
你好你把題目復(fù)制過來
2020-09-10
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