同學(xué)你好 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款

你好,請(qǐng)問(wèn),我的供應(yīng)商給我了一些返利,掛在了返利池,這個(gè)分錄如何做?
你好,我的供應(yīng)商一段時(shí)間會(huì)給我一些返利,我都會(huì)將返利計(jì)提出來(lái),等他給我返利的時(shí)候,他會(huì)將這些已給的返利掛在返利池里,再一點(diǎn)點(diǎn)的沖減貨款,這分錄我應(yīng)該如何做?
老師好,A供應(yīng)商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應(yīng)商貨款未付的,這筆返利收入請(qǐng)問(wèn)做賬怎么沖減A供應(yīng)商的應(yīng)付款,分錄怎么做?謝謝
老師您好,我是購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)商品也收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)供應(yīng)商給我一個(gè)半年度返利,對(duì)方針對(duì)之前的這些貨物開(kāi)一部分的紅字發(fā)票,(只返款,不退貨),以此退款(返利)給我,請(qǐng)問(wèn)是否合理,關(guān)于這個(gè)的會(huì)計(jì)處理如何做?
你好,我想咨詢(xún)下我們生產(chǎn)企業(yè)在支付供應(yīng)商貨款時(shí)扣除了一筆返利,那這筆返利怎么做賬,供應(yīng)商是按扣除返利后的金額給我們開(kāi)票
老師我們公司停車(chē)收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專(zhuān)票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專(zhuān)票:不按票面3%抵扣,而是按專(zhuān)票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開(kāi)3%專(zhuān)票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷(xiāo)售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶(hù),對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車(chē)輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶(hù)租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

