你好!直接與你們主管稅務局聯(lián)系維護一下后臺信息就可以
我們公司之前的會計做社保費的時候每個月就做一筆借:管理費用 貸:銀行存款,后來我去社保局打單子的時候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒有通過應付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調賬呢?去年已經結賬了,今年我已經反結賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調
老師,我司去年成立的,在浙江杭州。在交殘保金的時候,去年每月已按當月的繳納過了?,F(xiàn)在又要一次性繳納19年的,而且已繳費金額填寫不進去。這樣不就重復交了嗎?請問怎么操作?
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現(xiàn)在我已經做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財務以為已經作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
是這樣的,我是一般納稅人,在2022年4月份的時候應繳稅3477.63 ,稅都已經交了,但是因為疫情原因,我們陜西這邊要延遲繳稅,稅務局又把稅給我們退回來了,在今年2月份稅繳進去了,導致我現(xiàn)在的申報表32行,期末未繳稅額是—3477.63,這個負數(shù)我應該怎么處理,申報表怎么操作一下就平了?謝謝老師
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應該怎么調整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補貼報銷? 會計分錄怎么做