這個(gè)應(yīng)該不合適,這是廣告業(yè) 應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-
老師,你給我看看這票的稅收分類編碼對(duì)嗎?
老師,你看下這個(gè)稅目編碼和稅率對(duì)嗎?我確定不了
老師我收到一張發(fā)票幫我看下稅收分類編碼對(duì)不對(duì),買的是茶葉
老師你幫我看下這個(gè)表我統(tǒng)計(jì)的營(yíng)業(yè)范圍是不是一類,對(duì)應(yīng)的稅收編碼,開票內(nèi)容,印花稅稅率對(duì)不對(duì)
怎么把別人開給我們的發(fā)票導(dǎo)出 看他的稅收分類編碼
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,麻煩你給我看下,是不是簽訂個(gè)led銷售合同,不應(yīng)該簽安裝合同
我讓開廣告費(fèi)發(fā)票她們說開不了,經(jīng)營(yíng)范圍里面沒有。她們經(jīng)營(yíng)范圍里面有電子產(chǎn)品,是不是我可以讓開計(jì)算機(jī)外部設(shè)備*LED廣告屏?
那你這個(gè)就是建筑服務(wù)*安裝服務(wù),應(yīng)該是按照這個(gè)開票
老師,對(duì)方購(gòu)買這個(gè)屏花九萬(wàn)多,然后安裝一萬(wàn)來塊錢,這樣開安裝服務(wù)也可以嗎?
那這就是購(gòu)銷了 你們這個(gè)合同就簽訂的有問題 應(yīng)該是購(gòu)銷合同 而不是安裝合同
我意思是可不可以簽一個(gè)銷售帶安裝的合同,屬于混合銷售,這樣的
本應(yīng)就簽訂那樣的直接按照銷售去開票