你好,同學(xué),你這里是按本期應(yīng)補(bǔ)退稅額計(jì)算的。

老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
老師,我想問下,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅,附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅(費(fèi))額那一欄
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模納稅人是建筑安裝的公司,已經(jīng)預(yù)繳過一部分增值稅和附加稅,附加稅的一般增值稅應(yīng)該填本期應(yīng)納稅額還是填本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
一般納稅人增值稅申報(bào)表四中,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,所對應(yīng)的本期發(fā)生額,僅是增值稅預(yù)繳的金額還是增值稅加上附加一起的預(yù)繳金額呢?
你好,老師,接了個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),工資直接計(jì)入成本,不計(jì)提,按照收付實(shí)現(xiàn)制來處理賬務(wù),A員工應(yīng)發(fā)7000,社保公司部分500,個(gè)人部分400,公積金公司部分300,個(gè)人部分300。因?yàn)閱T工業(yè)績做的好,所以給員工的福利是社保個(gè)人部分公司全額承擔(dān),但是公積金公司不承擔(dān),也就是公積金每個(gè)月的600元全部從工資里扣除,9月份員工實(shí)發(fā)工資為6400元,請問這樣的話,我賬務(wù)怎么處理合理點(diǎn)?@云學(xué)堂答疑-邵老師
老師 25395221.15的千分之二是多少
公司當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資可以嗎,讓應(yīng)付職工薪酬余額為零
運(yùn)費(fèi)怎么有這六個(gè)點(diǎn),有些9個(gè)點(diǎn)?有啥區(qū)別
我們廠是生產(chǎn)匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,寫一份會(huì)計(jì)方案出來,怎么寫?目前廠里只有我一個(gè)會(huì)計(jì),以前也沒招過會(huì)計(jì)。
老師,請問這個(gè)公式哪里有錯(cuò)誤?
費(fèi)用票今年的發(fā)票能留著明年再入賬嗎?
財(cái)務(wù)的身份也可以申請數(shù)電發(fā)票吧
老師,沒有庫存怎么在不動(dòng)資產(chǎn)金額的情況下增加負(fù)債
郭老師您好,個(gè)體銷售額209,沒有成本,需要繳納經(jīng)營所得多少???我算了一下需要繳納53.9萬對嗎


不按本期應(yīng)納稅稅額合計(jì)填附加稅嗎
什么意思,你這里本期應(yīng)繳納附加稅就是應(yīng)該補(bǔ)繳納增值稅部分,就不存在你說的附加稅的補(bǔ)退問題
預(yù)交了一部分增值稅和附加稅,增值稅是本期應(yīng)納稅額減去本期預(yù)繳稅額算出本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,我想問的是附加稅填的增值稅是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額還是本期應(yīng)納稅額
附加稅時(shí)增值稅填寫應(yīng)補(bǔ)退金額,
收入超過30萬附加稅不是不能享受減半嗎,我的附加稅還享受減半了
你好,可以享受的,你看一下圖片
老師,你看我填的對嗎
你這里填寫沒有問題 你如果不享受減免的情況下,你這里填寫沒問題
本期已交稅額不用填預(yù)繳的
不需要的,附加稅這里不用的
我附加稅如果填本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就相當(dāng)于已交的附加稅已經(jīng)減過了,所以不用減了,對嗎
是的,就是這個(gè)意思的哈