你好,同學(xué),你這里是按本期應(yīng)補退稅額計算的。
老師,公司延期申報預(yù)繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報,應(yīng)補退稅額為0,還是計稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補退稅額為負(fù)數(shù)?
老師,我想問下,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅,附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅(費)額那一欄
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額,今天填寫申報表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模納稅人是建筑安裝的公司,已經(jīng)預(yù)繳過一部分增值稅和附加稅,附加稅的一般增值稅應(yīng)該填本期應(yīng)納稅額還是填本期應(yīng)補退稅額
一般納稅人增值稅申報表四中,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,所對應(yīng)的本期發(fā)生額,僅是增值稅預(yù)繳的金額還是增值稅加上附加一起的預(yù)繳金額呢?
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費發(fā)票,含稅報價100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
不按本期應(yīng)納稅稅額合計填附加稅嗎
什么意思,你這里本期應(yīng)繳納附加稅就是應(yīng)該補繳納增值稅部分,就不存在你說的附加稅的補退問題
預(yù)交了一部分增值稅和附加稅,增值稅是本期應(yīng)納稅額減去本期預(yù)繳稅額算出本期應(yīng)補退稅額,我想問的是附加稅填的增值稅是本期應(yīng)補退稅額還是本期應(yīng)納稅額
附加稅時增值稅填寫應(yīng)補退金額,
收入超過30萬附加稅不是不能享受減半嗎,我的附加稅還享受減半了
你好,可以享受的,你看一下圖片
老師,你看我填的對嗎
你這里填寫沒有問題 你如果不享受減免的情況下,你這里填寫沒問題
本期已交稅額不用填預(yù)繳的
不需要的,附加稅這里不用的
我附加稅如果填本期應(yīng)補退稅額就相當(dāng)于已交的附加稅已經(jīng)減過了,所以不用減了,對嗎
是的,就是這個意思的哈